2017年台山市政府预算公开
一、预算报告
台山市2016年预算执行情况
和2017年预算草案的报告
——2017年2月24日在台山市第十五届
人民代表大会第二次会议上
台山市财政局局长 吴东文
各位代表:
我受市人民政府委托,向大会报告so米直播2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议。
一、2016年预算执行情况
2016年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,so米直播财政部门紧紧围绕市十四届人大六次会议通过的财政预算,
(一)2016年全市一般公共预算执行情况。
2016年全市一般公共预算收入完成243,258万元,为so米直播调整预算数242,238万元的100.42%,比2015年收入完成数(可比口径)增收3,418万元,增长1.43%。
全市一般公共预算支出452,823万元,为so米直播调整预算的101.08%,比2015年支出完成数增支16,638万元,增长3.81%。
2016年一般公共预算收入加上税收返还款和上级补助、调入资金、一般债券转贷收入等,与一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出等相抵后,实现收支平衡。
在年度预算执行中,由于收入短收、以及落实上级出台住房维修基金、警衔津贴提标等刚性增支政策,相应调整2016年市一般公共预算收支计划,已按规定报请市人大常委会审批。
全市一般公共预算执行的主要特点:
一是财政收入保持低位增长。全市一般公共预算收入按江门口径同比增长1.43%,仅保持正增长。
二是财政收入质量下降。全市税收收入处于负增长,按营改增口径同比下降4.42%,占一般公共预算收入的比重为66.25%。非税收入增长较快,增长15.26 %,占一般公共预算收入的比重为33.75%,收入质量下降。
三是财政支出结构继续优化。严格控制一般性支出和新增支出,全市会议费及“三公”经费支出同比下降13.3%。优先保障各项社会民生事业,全市民生方面支出达到372,658万元,占一般公共预算支出的82.30%,其中省“十件民生实事”投入78,743万元、江门市“十件民生实事”投入41,214万元,分别完成年初预算的106.20%、100.11%。
(二)2016年全市政府性基金预算执行情况。
2016年全市政府性基金预算收入完成58,082万元,为so米直播调整预算的109.59%,比2015年收入完成数增收22,261万元,增长62.15%;上级补助17,470万元、调入资金977万元、专项债券转贷收入90,290万元、上年结转17,508万元,全市基金预算总收入合计184,327万元。
全市政府性基金预算支出完成55,481万元,比2015年支出完成数减支30,336万元,下降35.35%;债务还本支出90,290万元;安排预算稳定调节基金10,177万元。全市基金预算总支出合计155,948万元。
2016年全市基金预算总收支相抵后结余28,379万元,转入2017年预算专款专用。
(三)2016年全市社会保险基金预算执行情况。
2016年全市社会保险基金收入200,821万元。其中,保险费收入126,453万元,利息收入1,989万元,财政补贴收入62,560万元,转移收入1,409万元,上级补助收入8,410万元。
全市社会保险基金支出199,991万元。其中城乡居民基本养老保险基金20,610万元、城镇职工基本医疗保险基金34,290万元、居民基本医疗保险基金41,949万元、工伤保险基金1,149万元、失业保险基金1,118万元、生育保险基金1,018万元、企业养老保险基金99,857万元。
(四)2016年财政管理与改革情况。
1.精准发力谋发展,经济发展方式实现新转变。
认真落实积极财政政策,力促经济平稳较快发展。一是落实创新驱动发展战略,全年财政投入资金5,634万元,增强经济内生动力。重点支持中小微企业发展、科技创新、大型装备制造业骨干企业快速发展、公共服务综合平台建设、知识产权运用和保护、人才创新等。二是落实外贸发展政策,拨付资金700万元,促进外贸稳增长调结构。三是落实全域旅游发展战略,拨付旅游发展资金160万元,助推旅游业提质增效。四是落实绿色发展理念,拨付资金3,457万元,增强经济可持续发展能力。五是落实惠企利企政策,全年为企业减负约30,483万元,优化经济发展环境。深入推进“营改增”全面扩围,截至2016年底累计为纳税人减负约13,709万元;落实小微企业、高新技术企业等税收优惠政策,全年为企业减负约16,774万元。
2.集中财力保民生,社会保障水平得到新提升。
围绕“幸福台山”建设,积极推进民生事业,提高社会保障水平。一是提升教育事业发展水平,投入120,373万元。二是完善社会保障体系,投入73,084万元。三是推进农林水发展,投入52,281万元。四是促进人民健康服务,投入59,183万元。五是加强文化建设,投入5,347万元。六是推进住房保障建设,投入5,393万元。七是维护社会稳定,投入23,819万元。八是推进生态环境保护,投入4,054万元。九是保障其他民生领域,投入资金29,124万元。
3.城乡统筹强基础,“三农”事业取得新发展。
2016年继续加大“三农”资金投入,切实提升人民群众幸福感,投入资金124,936万元,同比增长9.96%。一是落实各项强农惠农政策,及时将农作物良种补贴、耕地补贴及养殖补贴等9,508万元兑付到农户手中,促进农民收入增长。二是加强农田水利基础设施建设,投入22,114万元,改善农民生产和生活条件。三是完善农村保障体系,投入15,067万元,基本实现农村居民医疗和养老保险全覆盖。四是促进城乡基本公共服务均等化,投入78,247万元,提升农村教育、文化体育、交通运输等事业水平。
4.健全机制防风险,政府债务管理凸显新成效。
按照省、市全面加强政府债务管理的要求,继续加强政府债务管理,严格控制新增债务,积极处理存量债务,降低逾期债务率,切实防范化解财政金融风险。一是规范政府债务管理。2016年上级下达so米直播债务限额299,174万元,其中一般债务61,662万元,专项债务237,512万元。截至2016年底,so米直播政府债务余额277,984万元(一般债务56,049万元、专项债务221,935万元),或有债务400万元,严格控制在限额以内。此外,so米直播通过定向承销方式置换存量债务114,922万元(一般债券9,842万元、专项债券105,080万元),其中52,460万元用于公共基础设施项目建设。二是推进重点项目融资工作。依法合规支持融资平台公司建设项目融资,确保在建项目有序推进,切实满足实体经济的合理融资需求。目前so米直播新一轮生活污水处理设施建设正采用PPP融资模式推进,现项目已完成采购社会资本阶段。
5.求真务实促改革,财政管理体制迸发新活力。
一是健全完善预算编制。实行中期财政规划管理,编制2017-2019年中期财政规划,改进预算管理和控制;试行项目库改革,将除人员经费之外的所有市级财政资金纳入项目库管理范围,实行动态化管理。二是调整完善镇级财政体制。拟定工业新城和水步镇合署办公的过渡财政方案,加快园镇协调发展;拟定台山市2017-2019年镇级体制实施方案,进一步完善市、镇两级的财政事权和支出责任。三是强化预算绩效管理。引入第三方评价,对纳入so米直播2017年度预算项目支出绩效的31个项目进行评审,涉及财政专项资金22,160万元,压减资金14,013万元,压减率达到了63.24%。四是推进财政信息公开。进一步完善细化财政信息公开的内容、时限和程序,实现了全口径财政预决算、预算调整、部门预决算以及“三公”经费预决算信息公开。
各位代表,2016年so米直播各项财政工作如期实现了预期目标。但我们也清醒地认识到财政运行还面临不少问题和困难:一是财政收入增长缓慢,新的增长点达不到预期效果,财政预算执行压力增大;二是资金需求与现实可能矛盾加剧,支出压力有待缓解,重点民生保障水平偏低;三是财政风险有所显现,偿债压力大,政府债务有待化解等。我们将高度重视这些矛盾和问题,在今后的工作中要花大力气逐步加以解决。
二、2017年预算草案
2017年so米直播既具备良好条件和有力支撑,也面临诸多不确定不稳定因素。收入方面:全球经济复苏依然脆弱,进入深度调整阶段,将明显影响so米直播财政增收;国内经济复苏缓慢,降税清费、调整财政体制等政策减收效应逐步加大,将对so米直播财政收入增长造成较大影响。支出方面:实施积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,实施创新驱动发展战略,推动区域协调发展,落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚计划,都需要加大财政投入力度。预计2017年so米直播经济有望保持平稳增长,财政收支有望延续平稳态势,但财政收支矛盾十分突出。因此,增收节支、统筹兼顾、突出重点仍是2017年so米直播财政的中心工作。
(一)2017年预算编制指导思想和基本原则。
编制2017年预算的指导思想是:坚持用新发展理念统领财政工作,深刻认识新常态下财政工作面临的形势和任务,按照中央、省委、江门市委和台山市委的决策部署,严格执行预算法规定,深化财政改革,完善预算管理,加强收支管理,补齐民生短板,强化资金监管,防范化解风险,促进so米直播经济社会平稳健康发展,为实现“五个强市”提供坚强的财力保障。
编制2017年预算的基本原则:一是依法依规,提升预算编制水平;二是积极稳妥,确保财政收支平衡;三是改革创新,深化预算编制改革;四是围绕中心,突出重点支出保障;五是共建共享,协调城乡区域发展。
(二)2017年全市一般公共预算草案。
1.2017年全市一般公共预算收入计划。
按照so米直播国民经济和社会发展计划,2017年全市一般公共预算收入计划为253,360万元,剔除营改增以及供给侧结构性改革减收等不可比因素,按同口径增长6%安排。全市一般公共预算收入,加上预计上级补助152,567万元、上年结转支出52,460万元、调入资金79,607万元,动用预算稳定调节基金5,000万元,收入合计542,994万元,减除各项上解支出20,410万元和企业负担部分地方政府一般债券支付利息455万元后,2017年预计可支配财力为522,129万元。
(1)税收收入计划为 178,625万元,比2016年同口径增加21,694万元,增长13.82%。其中:国税局负责征收的税收收入计划为85,004万元,按同口径增长19%;地税局负责征收的税收收入计划为93,621万元,按同口径增长9.50%。
(2)非税收入计划为74,735万元,比2016年完成数减少7,353万元,下降8.96%,占一般公共预算收入计划的29.50%。
2.2017年全市一般公共预算支出计划。
根据上述一般公共预算总收入安排,按照收支平衡的原则,2017年全市一般公共预算总支出相应安排542,994万元。其中:一般公共预算支出542,875万元。收支相抵,结余119万元。
3.2017年市重点支出安排情况。
2017年so米直播财政将积极落实五大发展理念,财力重点投向以下五大方面:
(1)坚持创新发展,着力推动经济转型升级。
以创新驱动发展为核心,投入资金6,734万元,推进产业转型升级。其中:安排大型骨干企业扶持资金2,200万元,中小微企业发展专项资金扶持460万元,工业企业技术改造事后奖补资金400万元,科技创新专项扶持资金660万元,外贸稳增长扶持资金和江门市外贸发展资金1,141万元,鼓励企业上规模和扩大生产专项资金260万元。鼓励和支持企业引进科技创新创业人才,安排资金750万元,为加快建设幸福台山提供有力的人才保障。
(2)坚持协调发展,着力推动城乡均衡发展。
市镇协调发展方面。结合2017-2019年镇级财政管理体制实施方案,提高基层政府公共服务能力,安排镇级人员支出3.6亿元,镇级安监队伍人员经费补助319万元,村民小组长岗位补贴251万元,村(居)委会换届选举工作经费121万元。
农业农村发展方面。推进农村改革发展,落实上级惠农政策配套资金,安排科技转化与推广服务专项资金398万元,农村土地承包经营权确权登记颁证资金1,165万元,政策性农业保险中央保费补贴资金1,121万元,农业发展和农村工作专项资金7,805万元,渔业成品油价格改革财政补助资金23,041万元,畜禽禁养区养殖场自行拆除栏舍补助1,200万元。
精准扶贫方面。落实全省扶贫开发“规划到户,责任到人”扶贫工作,加大脱贫攻坚投入力度,安排新时期精准扶贫脱贫本级配套资金374万元,上缴扶贫款730万元,老区建设资金200万元,省级农村危房改造提标补助资金193万元。
(3)坚持绿色发展,着力推动宜居城市建设。
生态环保方面。加强环境治理,安排潭江水资源保护专项资金490万元,饮用水、土壤及污染源监测等环境保护专项资金382万元,供水网管支持资金350万元,能源节约75万元,上级配套的环境整治、治污保洁和节能减排等其他污染防治专项4,945万元。强化生态建设,安排生态景观林带建设省级资金1,015万元,创建国家森林城市建设100万元,森林生态效益补偿资金、政策性森林保险、森林植被恢复、林业发展及保护专项等其他林业支出3,527万元 。
社会管理方面。深入推进平安台山建设,安排武装警察、公检法司、强制隔离戒毒等公共安全专项17,122万元。加强市场质量监管,安排样品检验、检(鉴)定专项和产品质量监督等专项资金986万元。支持粮食储备建设,安排地方储备粮利费补贴1,632万元,地方储备油利费补贴和应急粮油储备费用补贴109万元。
(4)坚持开放发展,着力推动城市科学发展。
促进外贸发展,安排上级配套外贸稳增长扶持资金105万元、外经贸发展专项资金158万元。增强so米直播招商吸引力和凝聚力,安排招商专项经费120万元。提高城市规划建设水平,安排各项城乡社区规划与管理经费1,195万元。充分发挥地区旅游联动优势,安排台开恩旅游发展产业等专项资金300万元,旅游产业发展资金90万元。加大道路基础设施投入,改善道路交通条件,投入专项资金4,417万元。
(5)坚持共享发展,着力推动民生福祉改善。
公共教育方面。完善义务教育保障机制,安排义务教育专项资金8,137万元。加快发展中职教育,安排中等职业教育农村免学费、中等职业困难学生生活补助1,617万元,上级配套现代职业教育质量提升计划、中职教育免学费补助等专项资金991万元。继续推进教育“创现”,安排教师培训费750万元,创现设施设备款和创现基建维修欠款2,120万元,强镇复评300万元,上级配套推进基础教育现代化奖补资金365万元,新宁小学各项教学设备及其他配套设施购置经费350万元。改善教育教学条件,安排培英职校地质灾害治理、侨中围墙抢险以及北陡中心新校区建设等工程资金430万元,其他校园线路改造、抢险加固及空调安装等专项830万元,校舍维修长效机制配套资金320万元,偿还高中阶段银行贷款本金550万元,中小学校、幼儿园安全防范工作经费527万元,上级配套特殊教育学校建设维护专项资金992万元,校车运营服务费、校车和道路改良资金1,390万元,补助薄弱学校经费100万元。
社会保障方面。加大拥军优属力度,解决参战涉核人员购买养老保险缴费经费1,635万元,驻军家属生活补助、节日给驻军部队慰问金、优抚对象生活、治病、住房困难临时补助等拥军优属专项 464万元。强化优抚保障体系,安排2016年秋冬季城乡退役士兵(官)自主就业安置一次性补助金747万元,军队移交政府的军休干部退休费、退役士兵职业技能培训费等其他退役安置1,269万元,企业军籍人员生活困难补助410万元。完善养老服务体系,安排政府高龄津贴及百岁寿星生活补贴1,476万元,敬老院及养老服务体系建设208万元。提升底线民生保障水平,安排本级配套城乡居民养老保险基金补助资金8,000万元,最低生活保障补助3,085万元,五保供养2,591万元, 残疾人生活和护理补贴2,573万元,孤儿供养及其他生活补助392万元,上级配套的其他底线民生保障项目857万元。落实就业保障政策,安排就业和技工教育专项资金743万元、残疾人就业扶持专项资金113万元等,重点解决高校毕业生、困难人员就业等问题。
文化体育方面。提升公共文化服务水平,安排农村电影公益放映经费75万元,送文化、送戏下乡、书画院免费展览、广东音乐传承和图书馆免费开放等80万元,上级配套地方公共文化服务体系建设、文化产业发展专项等其他文化事业建设专项资金592万元。促进文化团体发展,安排文艺团体建设、演出、交流和展览等专项经费114万元。推动全民健身,安排参加江门市青少年锦标赛、广东省排球联赛等各项比赛经费172万元,上级配套公共体育场馆免费低收费开放专项80万元。
医疗保障方面。加大基本医疗保障,安排本级配套城乡居民基本医疗保险5,536万元,城乡居民基本医疗保险风险准备金285万元,特殊群体参加城乡医保个人缴费补助3,104万元。提高基层卫生服务水平,安排农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助1,169万元,行政村医生补助268万元。理顺医疗服务价格体系,安排公立医院取消药品加成补助200万元,药品制度改革100万元,“三平”医疗服务补助200万元。逐步健全公共卫生体系,安排基本公共卫生服务专项3,101万元,重大公共卫生服务专项734万元,卫生站公建民营建设项目250万元,农村饮用水安全、一类疫苗预防接种、疫苗购置、疾病控制、检测设备及材料等专项1,804万元,农村卫厕建设213万元。落实计生惠民政策,安排城乡计生家庭奖2,579万元,计生节育奖981万元,计生家庭特别扶助奖176万元,孕前健康检查、计生四术及计划生育专项503万元。加强食品药品安全监管,安排专项资金828万元,保障食品、药品安全。
住房保障方面。切实改善低收入群体和农村危房户的居住条件,安排资金3,078万元,主要用于农村危房改造、棚户区改造及公共租赁住房建设等支出。按有关政策,落实安排住房公积金11,745万元、住房维修基金10,337万元。
4. 2017年市本级“三公”经费预算控制情况。
严控“三公”经费支出,2017年市本级“三公”经费预算控制数合计为2,618万元,比2016年“三公”经费决算支出数3,031万元减少13.63%。
(三)2017年全市政府性基金预算草案。
1.2017年全市政府性基金预算收入计划。
2017年全市政府性基金预算收入计划120,895万元,比2016年完成数增加58,082万元,增长206.88%。主要是国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入计划增加。其中:墙体材料专项基金收入计划730万元,国有土地收益基金收入计划10,659万元,农业土地开发资金收入计划974万元,国有土地使用权出让收入计划96,872万元,城市基础设施配套费收入计划5,500万元,城市公用事业附加收入计划3,200万元,彩票公益金收入计划560万元,污水处理费收入2,400万元。
2.2017年全市政府性基金预算支出计划。
按照专款专用、量入为出的原则,2017年基金预算收入加上级补助1,227万元、上年结余28,379万元,调入资金9,157万元,收入合计159,658万元,拟安排支出159,558万元,比2016年完成数增加104,077万元,增长187.59%。收支相抵、略有结余。
安排支出的重点项目有:
(1)国有土地使用权出让金支出107,578万元,主要用于道路改造、美丽乡村环境整治提升工程项目首期建设(台山中国农业公园首期工程)、城镇重大项目前期费用、临时项目费用、计提政策性支出及相关费用等。
(2)国有土地收益基金支出10,771万元,主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等土地收购储备支出。
(3)农业土地开发资金支出1,027万元,主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件等。
(4)新增建设用地有偿使用费支出11,330万元,主要是结转上级配套的基本农田保护经济补偿省级补助资金及国家农业综合开发省级财政资金。
(5)城市公用事业附加支出4,073万元,主要用于市镇路灯经费、北岸截污管网维修工程、城区交通设施建设维修、市镇基础设施建设、偿还城市管理局以前年度城建和绿化工程欠款等。
(6)城市基础设施配套费支出8,614万元,主要用于台城河北岸截污管网二期工程BT项目回购款、日常道路管养维修、污水处理、城市规划和改善环卫工人工资待遇等。
(7)彩票公益金支出1,261万元,其中:福利彩票公益金支出808万元,主要用于敬老院建设、残疾人康复、医疗救助和其他福利彩票支出专项; 体育事业彩票公益金支出347万元,主要用于体育馆维修、体育竞赛和支持未成年人校外活动保障和能力提升项目等;教育事业彩票公益金支出15万元;残疾人事业彩票公益金支出46万元;文化事业彩票公益金及其他社会事业彩票公益金支出45万元。
(8)农林水事务支出3,883万元,主要是深茂铁路台山站战场周边土地整治项目及江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目安排的支出。
(9)污水处理费安排的支出2,683万元,主要用于污水处理和污泥处理等专项。
(10)债务付息支出5,304万元。
(四)2017年全市非税预算草案。
2017年全市非税预算收入10,428万元,相应安排全市非税预算支出10,428万元,其中:教育支出9,688万元,疾控中心专项支出740万元。
(五)2017年全市国有资本经营预算草案。
2017年全市国有资本经营预算收入199万元,相应安排全市国有资本经营预算支出199万元,主要安排用于石化山管理中心人员经费和单位运转以及资产管理中心行事资产运营成本和行事资产维护费等。
(六)2017年全市社会保险基金预算草案。
2017年全市社会保险基金预算收入384,539万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入87,506万元,城乡居民基本养老保险基金收入28,064万元,机关事业单位基本养老保险基金收入181,300万元,城镇职工基本医疗保险基金收入34,192万元,居民基本医疗保险基金收入48,310万元,工伤保险基金收入1,523万元,失业保险基金收入2,430万元,生育保险基金收入1,214万元。相应安排全市社会保险基金预算支出394,127万元(其中超支部分9,588万元在财政对社会保险基金补助解决)。
(七)2017年全市政府债务情况。
上级核定so米直播2016年债务限额为299,174万元,截至2016年底,so米直播尚有未完成置换的存量政府债务99,425万元,计划2017年全部通过定向承销方式置换,到期应还本金4,135万元,利息7,108万元,全部列入财政预算。
三、改革创新,全力完成2017年预算任务
为完成2017年预算任务,我们将努力做好以下工作:
(一)狠抓增收节支,确保财政运行平稳。
收入方面,加强经济发展新常态下财政运行规律的分析研究,积极主动与征收部门协调沟通,提高组织收入的主动性和预见性。一是抓好收入组织工作,落实征收任务,保证应收尽收。二是加强收入动态监控,强化税收征管,挖潜堵漏促增收。三是提高财政收入质量,大力培植财源,建立财政收入长效增长机制。支出方面,强化预算支出控制,分类有保有压,优先保障重点支出。一是强化预算支出责任,加快财政支出进度,提高预算资金支出的时效性和均衡性。二是调整优化支出结构,严控“三公”经费等一般性支出,保障重点领域支出。三是加大财政资金统筹力度,大力盘活财政存量资金,为重大政策落地提供有力支撑。
(二)发挥财政职能,促进经济稳中求进。
一是支持创新驱动发展,落实好珠西战略和创新驱动战略,加快推进产业发展。二是贯彻推进供给侧结构性改革和“两无两藏”等重大改革,确保落实减轻企业负担,支持实体经济发展。三是落实促进外贸稳增长调结构,确保so米直播外贸出口稳步增长,加快外经贸转型升级。四是积极实施全域旅游战略,重点建设旅游精品项目,推动旅游业发展。五是大力发展现代农业,重点支持农产品加工示范区建设、农业基础设施建设、特色农业品牌建设,促进经济协调发展。
(三)持续改善民生,实现发展成果共享。
一是统筹财政资金,支持推进新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚计划。二是加大财政保障基本公共服务的投入力度,积极推进基本公共服务均等化综合改革。三是保障省和江门市十件民生实事资金,全力支持民生实事的落实。四是兜住民生底线,进一步提高“六项底线民生保障项目”补助标准。五是弥补民生短板,重点投入so米直播全面建成小康社会短板项目。
(四)深化财政改革,建立现代财政制度。
一是深化预算制度改革,推进中期财政规划、项目库管理、权责发生制政府综合财务报告等改革,重点抓好财政监督、预算绩效管理、财政信息公开等工作。二是完善财政管理体制,推行新一轮镇级财政管理体制,促进园镇融合。三是落实税收制度改革,全面清理规范税收优惠政策,建立税收征管机制。四是规范政府债务管理,强化政府债务限额管理、预算管理和分类管理,构建债务风险防控体系。五是推进财政投入机制改革,推广运用PPP模式,增强财政保障能力。
(五)加强自身建设,提升财政工作水平。
一是落实全面从严治党要求,进一步加强财政干部队伍建设,转变工作作风。二是加大干部教育培训力度,引导财政干部注重新理论、新知识、新业务的学习,提高综合素质。三是践行群众路线,不断创新为人民服务的方式方法,提高服务能力。四是加强党风廉政建设,严明纪律规矩,强化正风肃纪。
各位代表,完成2017年预算意义重大。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,锐意改革、开拓创新,努力完成全年预算任务,为so米直播率先全面建成小康社会作出应有贡献!
二、预算草案报表
目录 |
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一、一般公共预算 |
1.2017年台山市一般公共预算收入表(代编预算) |
2.2017年台山市一般公共预算支出表(代编预算) |
3.2017年台山市级一般公共预算收入表 |
4.2017年台山市级一般公共预算支出表(按功能分类) |
5.2017年台山市级一般公共预算支出表(按政府预算经济分类) |
6.2017年台山市级一般公共预算支出表(按功能分类) |
so米直播2017年台山市本级一般公共预算支出的说明 |
7. 2017年台山市本级一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类) |
so米直播支出经济分类科目的说明 |
8.2017年台山市本级一般公共预算“三公”经费表 |
so米直播2017年市(县、区)本级一般公共预算“三公”经费的说明 |
9.2017年台山市级一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区) |
10.2016年台山市政府一般债务分地区余额及限额情况表 |
二、政府性基金预算 |
11.2017年台山市政府性基金预算收入表(代编预算) |
12.2017年台山市政府性基金预算支出表(代编预算) |
13. 2017年台山市政府性基金预算收入表 |
14.2017年台山市政府性基金预算支出表 |
15.2017年台山市本级政府性基金预算支出表 |
16.2017年台山市政府性基金转移支付预算表(按项目分地区) |
17.2016年台山市政府专项债务分地区余额及限额情况表 |
三、国有资本经营预算 |
18.2017年台山市国有资本经营预算收入总表 |
19.2017年台山市国有资本经营预算支出总表 |
20.2017年台山市本级国有资本经营预算收入总表 |
21.2017年台山市本级国有资本经营预算支出总表 |
四、社会保险基金预算 |
22.2017年台山市社会保险基金收入预算表 |
23.2017年台山市社会保险基金支出预算表 |
24.2017年台山市本级社会保险基金收入预算表 |
25.2017年台山市本级社会保险基金支出预算表 |
|
备注:1.标题为市(县、区)的表格,所有地级市、县(区、市)都要公开(空表也需公开)。其中,表4、表5可根据本地区预算编制情况,择一公开。 |
| 表1 |
2017年台山市一般公共预算收入表(代编预算) | |
| 单位:万元 |
项 目 | 代编预算数 |
一、一般公共预算收入 | 253,360 |
(一)税收收入 | 178,625 |
增值税 | 61,678 |
营业税 |
|
企业所得税 | 25,940 |
个人所得税 | 7,679 |
资源税 | 284 |
城市维护建设税 | 14,960 |
房产税 | 10,400 |
印花税 | 3,016 |
城镇土地使用税 | 29,540 |
土地增值税 | 9,870 |
车船税 | 2,358 |
耕地占用税 | 900 |
契税 | 12,000 |
烟叶税 |
|
环保税 |
|
其他税收收入 |
|
…… |
|
(二)非税收入 | 74,735 |
专项收入 | 14,681 |
行政事业性收费收入 | 6,494 |
罚没收入 | 4,942 |
国有资本经营收入 | 36,941 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 6,573 |
捐赠收入 | 2,500 |
政府住房基金收入 | 189 |
其他收入 | 2,415 |
|
|
二、转移性收入 | 237,174 |
(一)上级补助收入 | 152,567 |
返还性收入 | 18,757 |
一般性转移支付收入 | 52,589 |
专项转移支付收入 | 81,221 |
(二)调入资金等 | 84,607 |
|
|
三、上年结余收入 | 52,460 |
其中:转贷资金上年结余 | 775 |
备注: |
| 表2 |
2017年台山市一般公共预算支出表(代编预算) | |
| 单位:万元 |
项 目 | 代编预算数 |
一、一般公共预算支出 | 542,875 |
(一)一般公共服务 | 80,998 |
人大事务 | 895 |
政协事务 | 718 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 49,310 |
发展与改革事务 | 607 |
统计信息事务 | 474 |
财政事务 | 3,048 |
税收事务 | 10,310 |
审计事务 | 460 |
海关事务 | 50 |
人力资源事务 | 196 |
纪检监察事务 | 1,512 |
商贸事务 | 2,495 |
知识产权事务 | 0 |
工商行政管理事务 | 4,029 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 89 |
民族事务 | 0 |
宗教事务 | 5 |
港澳台侨事务 | 630 |
档案事务 | 433 |
民主党派及工商联事务 | 252 |
群众团体事务 | 756 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 231 |
组织事务 | 942 |
宣传事务 | 1,613 |
统战事务 | 253 |
对外联络事务 | 0 |
其他共产党事务支出 | 0 |
其他一般公共服务支出 | 1,690 |
(二)国防 | 1,750 |
现役部队 | 0 |
国防科研事业 | 0 |
专项工程 | 0 |
国防动员 | 439 |
其他国防支出 | 1,311 |
(三)公共安全 | 33,133 |
其中:武装警察 | 2,464 |
公安 | 25,020 |
检察 | 756 |
法院 | 1,039 |
司法 | 1,702 |
监狱 | 0 |
强制隔离戒毒 | 1,325 |
其他公共安全支出 | 827 |
(四)教育 | 118,415 |
教育管理事务 | 1,870 |
普通教育 | 98,065 |
职业教育 | 5,724 |
成人教育 | 711 |
广播电视教育 | 356 |
留学教育 | 0 |
特殊教育 | 1,655 |
进修及培训 | 760 |
教育费附加安排的支出 | 8,766 |
其他教育支出 | 508 |
(五)科学技术 | 6,239 |
科学技术管理事务 | 0 |
基础研究 | 0 |
应用研究 | 0 |
技术研究与开发 | 2,080 |
科技条件与服务 | 0 |
社会科学 | 4 |
科学技术普及 | 85 |
科技交流与合作 | 0 |
科技重大项目 | 0 |
其他科学技术支出 | 4,070 |
(六)文化体育与传媒 | 10,900 |
文化 | 1,815 |
文物 | 266 |
体育 | 492 |
新闻出版广播影视 | 8,000 |
其他文化体育与传媒支出 | 327 |
(七)社会保障和就业 | 78,721 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,776 |
民政管理事务 | 5,329 |
补充全国社会保障基金 | 0 |
行政事业单位离退休 | 17,865 |
企业改革补助 | 3 |
就业补助 | 813 |
抚恤 | 3,770 |
退役安置 | 2,059 |
社会福利 | 1,600 |
残疾人事业 | 894 |
自然灾害生活救助 | 61 |
红十字事业 | 140 |
最低生活保障 | 3,285 |
临时救助 | 870 |
特困人员供养 | 3,040 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
其他生活救助 | 588 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 0 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 35,996 |
其他社会保障和就业支出 | 632 |
(八)医疗卫生与计划生育 | 33,961 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,137 |
公立医院 | 750 |
基层医疗卫生机构 | 7,513 |
公共卫生 | 7,787 |
中医药 | 0 |
计划生育事务 | 4,904 |
食品和药品监督管理事务 | 1,896 |
行政事业单位医疗 | 600 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 8,950 |
医疗救助 | 3 |
优抚对象医疗 | 168 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 253 |
(九)节能环保 | 7,669 |
环境保护管理事务 | 712 |
环境监测与监察 | 0 |
污染防治 | 4,345 |
自然生态保护 | 150 |
天然林保护 | 0 |
风沙荒漠治理 | 0 |
能源节约利用 | 0 |
污染减排 | 0 |
可再生能源 | 0 |
循环经济 | 0 |
能源管理事务 | 0 |
其他节能环保支出 | 2,462 |
(十)城乡社区 | 9,144 |
城乡社区管理事务 | 2,826 |
城乡社区规划与管理 | 1,195 |
城乡社区公共设施 | 499 |
城乡社区环境卫生 | 4,624 |
建设市场管理与监督 | 0 |
其他城乡社区支出 | 0 |
(十一)农林水 | 73,198 |
农业 | 42,142 |
林业 | 6,576 |
水利 | 10,783 |
扶贫 | 7,086 |
农业综合开发 | 2,167 |
农村综合改革 | 2,772 |
普惠金融发展支出 | 1,672 |
目标价格补贴 | 0 |
其他农林水支出 | 0 |
(十二)交通运输 | 7,172 |
公路水路运输 | 5,844 |
铁路运输 | 0 |
民用航空运输 | 0 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 892 |
邮政业支出 | 0 |
车辆购置税支出 | 57 |
其他交通运输支出 | 379 |
(十三)资源勘探信息等 | 11,728 |
资源勘探开发 | 0 |
制造业 | 6,051 |
建筑业 | 2,091 |
工业和信息产业监管 | 1,368 |
安全生产监管 | 986 |
国有资产监管 | 479 |
支持中小企业发展和管理支出 | 753 |
其他资源勘探信息等支出 | 0 |
(十四)商业服务业等 | 2,434 |
商业流通事务 | 629 |
旅游业管理与服务支出 | 571 |
涉外发展服务支出 | 1,181 |
其他商业服务业等支出 | 53 |
(十五)金融 |
|
金融部门行政支出 |
|
金融部门监管支出 |
|
金融发展支出 |
|
其他金融支出 |
|
(十六)援助其他地区 |
|
一般公共服务 |
|
文化体育与传媒 |
|
农业 |
|
其他支出 |
|
(十七)国土海洋气象等 | 5,774 |
国土资源事务 | 4,363 |
海洋管理事务 | 1,235 |
测绘事务 | 0 |
地震事务 | 8 |
气象事务 | 168 |
其他国土海洋气象等支出 | 0 |
(十八)住房保障 | 17,160 |
保障性安居工程支出 | 3,069 |
住房改革支出 | 14,080 |
城乡社区住宅 | 11 |
(十九)粮油物资储备 | 2,228 |
粮油事务 | 394 |
物资事务 | 8 |
能源储备 | 0 |
粮油储备 | 1,751 |
重要商品储备 | 75 |
(二十)预备费 | 2,557 |
(二十一)其他支出 | 38,109 |
其他支出 | 38,109 |
(二十二)债务付息支出 | 1,585 |
地方政府一般债务付息支出 | 1,585 |
(二十三)债务发行费用支出 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
|
|
|
二、转移性支出 |
|
上解上级支出 |
|
调出资金等 |
|
…… |
|
三、债务还本支出 |
|
…… |
|
备注: |
|
| 表3 |
2017年台山市级一般公共预算收入表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 542,994 |
一、一般公共预算收入 | 253,360 |
(一)税收收入 | 178,625 |
增值税 | 61,678 |
营业税 |
|
企业所得税 | 25,940 |
个人所得税 | 7,679 |
资源税 | 284 |
城市维护建设税 | 14,960 |
房产税 | 10,400 |
印花税 | 3,016 |
城镇土地使用税 | 29,540 |
土地增值税 | 9,870 |
车船税 | 2,358 |
耕地占用税 | 900 |
契税 | 12,000 |
烟叶税 |
|
环保税 |
|
其他税收收入 |
|
(二)非税收入 | 74,735 |
专项收入 | 14,681 |
其中:排污费收入 | 680 |
教育费附加收入 | 7,000 |
水资源费收入 | 637 |
地方教育附加收入 | 3,000 |
文化事业建设费收入 | 35 |
残疾人就业保障金收入 | 930 |
土地出让计提的教育资金收入 | 1,000 |
土地出让计提的农田水利建设资金收入 | 1,199 |
水利建设专项收入 | 200 |
行政事业性收费收入 | 6,494 |
罚没收入 | 4,942 |
国有资本收入 | 36,941 |
其中:国有企业计划亏损退库 | -75 |
国有资本经营收入 | 37,016 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 6,573 |
其中:海域使用金收入 | 65 |
非经营性国有资产收入 | 1,800 |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,058 |
利息收入 | 500 |
矿产资源补偿费收入 | 50 |
探矿权采矿权收入 | 100 |
捐赠收入 | 2,500 |
政府性住房基金收入 | 189 |
其他收入 | 2,415 |
二、转移性收入 | 237,174 |
(一)上级补助收入 | 152,567 |
返还性收入 | 18,757 |
一般性转移支付收入 | 52,589 |
专项转移支付收入 | 81,221 |
(二)下级上解收入 |
|
(三)调入资金 | 84,607 |
动用预算稳定调节基金 | 5,000 |
政府性基金预算调入资金 |
|
国有资本经营预算调入资金 |
|
其他调入资金 | 79,607 |
三、上年结余收入 | 52,460 |
其中:转贷资金上年结余 | 775 |
…… |
|
备注: |
|
| 表4 |
2017年台山市级一般公共预算支出表 | |
| 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务 | 80,998 |
二、国防 | 1,750 |
三、公共安全 | 33,133 |
四、教育 | 118,415 |
五、科学技术 | 6,239 |
六、文化体育与传媒 | 10,900 |
七、社会保障和就业 | 78,721 |
八、医疗卫生与计划生育 | 33,961 |
九、节能环保 | 7,669 |
十、城乡社区 | 9,144 |
十一、农林水 | 73,198 |
十二、交通运输 | 7,172 |
十三、资源勘探信息等 | 11,728 |
十四、商业服务业等 | 2,434 |
十五、金融 |
|
十六、国土海洋气象等 | 5,774 |
十七、住房保障 | 17,160 |
十八、粮油物资储备 | 2,228 |
十九、其他支出 | 19,065 |
本级支出小计 | 519,689 |
二十、返还性支出 |
|
二十一、一般性转移支付 |
|
二十二、专项转移支付 |
|
二十三、上解上级支出 | 20,410 |
二十四、援助其他地区 |
|
二十五、预备费 |
|
二十六、债务还本支出 | 2,776 |
二十七、债务付息支出 |
|
…… |
|
支出总计 | 542,875 |
备注: |
|
| 表5 |
2017年台山市级一般公共预算支出表 | |
| 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
一、市(县、区)本级支出 |
|
基本支出 |
|
机关工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 |
|
机关资本性支出(一) |
|
…… |
|
项目支出 |
|
机关工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 |
|
机关资本性支出(一) |
|
…… |
|
二、对下级税收返还及转移支付 |
|
转移性支出 |
|
上下级政府间转移性支出 |
|
三、上解上级支出 |
|
转移性支出 |
|
上下级政府间转移性支出 |
|
四、援助其他地区 |
|
转移性支出 |
|
援助其他地区支出 |
|
五、预备费 |
|
预备费及预留 |
|
预备费 |
|
六、债务还本支出 |
|
债务还本支出 |
|
国内债务还本 |
|
七、债务付息支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
国内债务付息 |
|
…… |
|
备注:本表无数据 |
| 表6 |
2017年台山市级一般公共预算支出表 | |
| 单位:万元 |
功能分类 | 预算数 |
市(县、区)本级一般公共预算支出 | 542,875 |
一、一般公共服务 | 80,998.00 |
人大事务 | 895.00 |
行政运行 | 873.00 |
一般行政管理事务 | 6.00 |
人大会议 |
|
人大立法 |
|
人大监督 |
|
人大代表履职能力提升 |
|
代表工作 |
|
人大信访工作 |
|
事业运行 |
|
其他人大事务支出 | 16.00 |
政协事务 | 718.00 |
行政运行 | 454.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 35.00 |
政协会议 |
|
委员视察 | 50.00 |
参政议政 | 35.00 |
事业运行 |
|
其他政协事务支出 | 144.00 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 49,310.00 |
行政运行 | 5,508.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 2,831.00 |
专项服务 |
|
专项业务活动 |
|
政务公开审批 |
|
法制建设 | 25.00 |
信访事务 | 390.00 |
参事事务 |
|
事业运行 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40,556.00 |
发展与改革事务 | 607.00 |
行政运行 | 567.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
战略规划与实施 |
|
日常经济运行调节 |
|
社会事业发展规划 |
|
经济体制改革研究 |
|
物价管理 |
|
应对气象变化管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他发展与改革事务支出 | 40.00 |
统计信息事务 | 474.00 |
行政运行 | 317.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
信息事务 |
|
专项统计业务 | 58.00 |
统计管理 |
|
专项普查活动 | 86.00 |
统计抽样调查 | 13.00 |
事业运行 |
|
其他统计信息事务支出 |
|
财政事务 | 3,048.00 |
行政运行 | 1,530.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
预算改革业务 |
|
财政国库业务 |
|
财政监察 |
|
信息化建设 |
|
财政委托业务支出 |
|
事业运行 |
|
其他财政事务支出 | 1,518.00 |
税收事务 | 10,310.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
税务办案 | 10,000.00 |
税务登记证及发票管理 |
|
代扣代收代征税款手续费 | 310.00 |
税务宣传 |
|
协税护税 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他税收事务支出 |
|
审计事务 | 460.00 |
行政运行 | 391.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
审计业务 | 29.00 |
审计管理 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他审计事务支出 | 40.00 |
海关事务 | 50.00 |
行政运行 | 50.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
收费业务 |
|
缉私办案 |
|
口岸电子执法系统建设与维护 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他海关事务支出 |
|
人力资源事务 | 196.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
政府特殊津贴 |
|
资助留学回国人员 |
|
军队转业干部安置 | 90.00 |
博士后日常经费 |
|
引进人才费用 |
|
公务员考核 |
|
公务员履职能力提升 |
|
公务员招考 |
|
公务员综合管理 |
|
事业运行 |
|
其他人力资源事务支出 | 106.00 |
纪检监察事务 | 1,512.00 |
行政运行 | 1,471.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
大案要案查处 |
|
派驻派出机构 |
|
中央巡视 |
|
事业运行 |
|
其他纪检监察事务支出 | 41.00 |
商贸事务 | 2,495.00 |
行政运行 | 804.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
对外贸易管理 | 130.00 |
国际经济合作 |
|
外资管理 |
|
国内贸易管理 |
|
招商引资 | 136.00 |
事业运行 |
|
其他商贸事务支出 | 1,425.00 |
知识产权事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
专利审批 |
|
国家知识产权战略 |
|
专利试点和产业化推进 |
|
专利执法 |
|
国际组织专项活动 |
|
知识产权宏观管理 |
|
事业运行 |
|
其他知识产权事务支出 |
|
工商行政管理事务 | 4,029.00 |
行政运行 | 3,572.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
工商行政管理专项 | 42.00 |
执法办案专项 | 116.00 |
消费者权益保护 | 5.00 |
信息化建设 | 34.00 |
事业运行 |
|
其他工商行政管理事务支出 | 260.00 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 89.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
出入境检验检疫行政执法和业务管理 |
|
出入境检验检疫技术支持 |
|
质量技术监督行政执法及业务管理 | 70.00 |
质量技术监督技术支持 |
|
认证认可监督管理 |
|
标准化管理 | 7.00 |
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 12.00 |
民族事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
民族工作专项 |
|
事业运行 |
|
其他民族事务支出 |
|
宗教事务 | 5.00 |
行政运行 | 5.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
宗教工作专项 |
|
事业运行 |
|
其他宗教事务支出 |
|
港澳台侨事务 | 630.00 |
行政运行 | 274.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
港澳事务 |
|
台湾事务 |
|
华侨事务 | 221.00 |
事业运行 | 42.00 |
其他港澳台侨事务支出 | 93.00 |
档案事务 | 433.00 |
行政运行 | 88.00 |
一般行政管理事务 | 221.00 |
机关服务 |
|
档案馆 | 124.00 |
其他档案事务支出 |
|
民主党派及工商联事务 | 252.00 |
行政运行 | 252.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
参政议政 |
|
事业运行 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
群众团体事务 | 756.00 |
行政运行 | 749.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
厂务公开 |
|
工会疗养休养 |
|
事业运行 |
|
其他群众团体事务支出 | 7.00 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 231.00 |
行政运行 | 228.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
专项业务 |
|
事业运行 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 |
组织事务 | 942.00 |
行政运行 | 728.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 | 56.00 |
其他组织事务支出 | 158.00 |
宣传事务 | 1,613.00 |
行政运行 | 889.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他宣传事务支出 | 724.00 |
统战事务 | 253.00 |
行政运行 | 253.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他统战事务支出 |
|
对外联络事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他对外联络事务支出 |
|
其他共产党事务支出 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他共产党事务支出 |
|
其他一般公共服务支出 | 1,690.00 |
国家赔偿费用支出 |
|
其他一般公共服务支出 | 1,690.00 |
二、外交支出 |
|
对外合作与交流 |
|
其他外交支出 |
|
三、国防支出 | 1,750.00 |
国防动员 | 439.00 |
兵役征集 |
|
经济动员 |
|
人民防空 |
|
交通战备 |
|
国防教育 |
|
预备役部队 | 439.00 |
民兵 |
|
其他国防动员支出 |
|
其他国防支出 | 1,311.00 |
四、公共安全支出 | 33,133.00 |
武装警察 | 2,464.00 |
内卫 | 80.00 |
边防 | 1,109.00 |
消防 | 1,275.00 |
警卫 |
|
黄金 |
|
森林 |
|
水电 |
|
交通 |
|
其他武装警察支出 |
|
公安 | 25,020.00 |
行政运行 | 18,173.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
治安管理 | 550.00 |
国内安全保卫 | 983.00 |
刑事侦查 |
|
经济犯罪侦查 |
|
出入境管理 |
|
行动技术管理 |
|
防范和处理邪教犯罪 |
|
禁毒管理 | 318.00 |
道路交通管理 | 2,721.00 |
网络侦控管理 |
|
反恐怖 |
|
居民身份证管理 |
|
网络运行及维护 |
|
拘押收教场所管理 | 1,031.00 |
警犬繁育及训养 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他公安支出 | 1,244.00 |
国家安全 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
安全业务 |
|
事业运行 |
|
其他国家安全支出 |
|
检察 | 756.00 |
行政运行 | 428.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
查办和预防职务犯罪 |
|
公诉和审判监督 |
|
侦查监督 |
|
执行监督 |
|
控告申诉 |
|
“两房”建设 |
|
事业运行 |
|
其他检察支出 | 328.00 |
法院 | 1,039.00 |
行政运行 | 280.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 7.00 |
案件审判 |
|
案件执行 |
|
“两庭”建设 |
|
事业运行 |
|
其他法院支出 | 752.00 |
司法 | 1,702.00 |
行政运行 | 1,200.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
基层司法业务 | 5.00 |
普法宣传 | 20.00 |
律师公证管理 | 3.00 |
法律援助 | 353.00 |
司法统一考试 |
|
仲裁 |
|
社区矫正 | 34.00 |
司法鉴定 |
|
事业运行 |
|
其他司法支出 | 87.00 |
监狱 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
犯人生活 |
|
犯人改造 |
|
狱政设施建设 |
|
事业运行 |
|
其他监狱支出 |
|
强制隔离戒毒 | 1,325.00 |
行政运行 | 873.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
强制隔离戒毒人员生活 | 230.00 |
强制隔离戒毒人员教育 |
|
所政设施建设 | 105.00 |
事业运行 |
|
其他强制隔离戒毒支出 | 117.00 |
其他公共安全支出 | 827.00 |
五、教育支出 | 118,415.00 |
教育管理事务 | 1,870.00 |
行政运行 | 1,870.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他教育管理事务支出 |
|
普通教育 | 98,065.00 |
学前教育 | 814.00 |
小学教育 | 36,942.00 |
初中教育 | 19,185.00 |
高中教育 | 8,415.00 |
高等教育 |
|
化解农村义务教育债务支出 |
|
化解普通高中债务支出 |
|
其他普通教育支出 | 32,709.00 |
职业教育 | 5,724.00 |
初等职业教育 |
|
中专教育 | 1,252.00 |
技校教育 | 1,031.00 |
职业高中教育 | 3,441.00 |
高等职业教育 |
|
其他职业教育支出 |
|
成人教育 | 711.00 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 | 621.00 |
成人高等教育 |
|
成人广播电视教育 |
|
其他成人教育支出 | 90.00 |
广播电视教育 | 356.00 |
广播电视学校 | 356.00 |
教育电视台 |
|
其他广播电视教育支出 |
|
留学教育 |
|
出国留学教育 |
|
来华留学教育 |
|
其他留学教育支出 |
|
特殊教育 | 1,655.00 |
特殊学校教育 | 1,655.00 |
工读学校教育 |
|
其他特殊教育支出 |
|
进修及培训 | 760.00 |
教师进修 | 348.00 |
干部教育 | 412.00 |
培训支出 |
|
退役士兵能力提升 |
|
其他进修及培训 |
|
教育费附加安排的支出 | 8,766.00 |
农村中小学校舍建设 |
|
农村中小学教学设施 |
|
城市中小学校舍建设 |
|
城市中小学教学设施 |
|
中等职业学校教学设施 |
|
其他教育费附加安排的支出 | 8,766.00 |
其他教育支出 | 508.00 |
六、科学技术支出 | 6,239.00 |
科学技术管理事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
|
基础研究 |
|
机构运行 |
|
重点基础研究规划 |
|
自然科学基金 |
|
重点实验室及相关设施 |
|
重大科学工程 |
|
专项基础科研 |
|
专项技术基础 |
|
其他基础研究支出 |
|
技术研究与开发 | 2,080.00 |
机构运行 |
|
应用技术研究与开发 |
|
产业技术研究与开发 | 1,741.00 |
科技成果转化与扩散 |
|
其他技术研究与开发支出 | 339.00 |
科技条件与服务 |
|
机构运行 |
|
技术创新服务体系 |
|
科技条件专项 |
|
其他科技条件与服务支出 |
|
社会科学 | 4.00 |
社会科学研究机构 |
|
社会科学研究 | 4.00 |
社科基金支出 |
|
其他社会科学支出 |
|
科学技术普及 | 85.00 |
机构运行 |
|
科普活动 |
|
青少年科技活动 |
|
学术交流活动 |
|
科技馆站 | 85.00 |
其他科学技术普及支出 |
|
科技交流与合作 |
|
国际交流与合作 |
|
重大科技合作项目 |
|
其他科技交流与合作支出 |
|
科技重大项目 |
|
科技重大专项 |
|
重点研发计划 |
|
其他科学技术支出 | 4,070.00 |
科技奖励 |
|
核应急 |
|
转制科研机构 |
|
其他科学技术支出 | 4,070.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 10,900.00 |
文化 | 1,815.00 |
行政运行 | 492.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
图书馆 | 231.00 |
文化展示及纪念机构 | 10.00 |
艺术表演场所 |
|
艺术表演团体 |
|
文化活动 | 10.00 |
群众文化 | 231.00 |
文化交流与合作 | 15.00 |
文化创作与保护 | 74.00 |
文化市场管理 | 5.00 |
其他文化支出 | 747.00 |
文物 | 266.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
文物保护 |
|
博物馆 | 238.00 |
历史名城与古迹 |
|
其他文物支出 | 28.00 |
体育 | 492.00 |
行政运行 | 159.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 71.00 |
运动项目管理 |
|
体育竞赛 | 85.00 |
体育训练 |
|
体育场馆 |
|
群众体育 | 7.00 |
体育交流与合作 |
|
其他体育支出 | 170.00 |
新闻出版广播影视 | 8,000.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
广播 |
|
电视 | 8,000.00 |
电影 |
|
新闻通讯 |
|
出版发行 |
|
版权管理 |
|
其他新闻出版广播影视支出 |
|
其他文化体育与传媒支出 | 327.00 |
宣传文化发展专项支出 |
|
文化产业发展专项支出 | 30.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 297.00 |
八、社会保障和就业支出 | 78,721.00 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,776.00 |
行政运行 | 819.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
综合业务管理 |
|
劳动保障监察 | 60.00 |
就业管理事务 |
|
社会保险业务管理事务 | 628.00 |
信息化建设 | 55.00 |
社会保险经办机构 |
|
劳动关系和维权 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 145.00 |
劳动人事争议调解仲裁 | 59.00 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 |
民政管理事务 | 5,329.00 |
行政运行 | 593.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 107.00 |
拥军优属 | 2,100.00 |
老龄事务 | 1,569.00 |
民间组织管理 | 99.00 |
行政区划和地名管理 | 306.00 |
基层政权和社区建设 | 402.00 |
部队供应 |
|
其他民政管理事务支出 | 153.00 |
补充全国社会保障基金 |
|
用一般公共预算补充基金 |
|
行政事业单位离退休 | 17,865.00 |
归口管理的行政单位离退休 | 17,020.00 |
事业单位离退休 | 2.00 |
离退休人员管理机构 | 328.00 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
其他行政事业单位离退休支出 | 515.00 |
企业改革补助 | 3.00 |
企业关闭破产补助 |
|
厂办大集体改革补助 |
|
其他企业改革发展补助 | 3.00 |
就业补助 | 813.00 |
就业创业服务补贴 |
|
职业培训补贴 | 300.00 |
社会保险补贴 |
|
公益性岗位补贴 |
|
职业技能鉴定补贴 |
|
就业见习补贴 |
|
高技能人才培养补助 |
|
求职创业补贴 |
|
其他就业补助支出 | 513.00 |
抚恤 | 3,770.00 |
死亡抚恤 | 300.00 |
伤残抚恤 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,779.00 |
优抚事业单位支出 | 30.00 |
义务兵优待 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 | 358.00 |
其他优抚支出 | 1,303.00 |
退役安置 | 2,059.00 |
退役士兵安置 | 889.00 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 841.00 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 112.00 |
退役士兵管理教育 | 171.00 |
其他退役安置支出 | 46.00 |
社会福利 | 1,600.00 |
儿童福利 | 392.00 |
老年福利 | 30.00 |
假肢矫形 |
|
殡葬 | 398.00 |
社会福利事业单位 | 420.00 |
其他社会福利支出 | 360.00 |
残疾人事业 | 894.00 |
行政运行 | 218.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
残疾人康复 | 205.00 |
残疾人就业和扶贫 | 112.00 |
残疾人体育 | 13.00 |
残疾人生活和护理补贴 |
|
其他残疾人事业支出 | 346.00 |
自然灾害生活救助 | 61.00 |
中央自然灾害生活补助 |
|
地方自然灾害生活补助 | 52.00 |
自然灾害灾后重建补助 | 9.00 |
其他自然灾害生活救助支出 |
|
红十字事业 | 140.00 |
行政运行 | 134.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他红十字事业支出 | 6.00 |
最低生活保障 | 3,285.00 |
城市最低生活保障金支出 | 1,099.00 |
农村最低生活保障金支出 | 2,186.00 |
临时救助 | 870.00 |
临时救助支出 | 716.00 |
流浪乞讨人员救助支出 | 154.00 |
特困人员救助供养 | 3,040.00 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
农村特困人员救助供养支出 | 3,040.00 |
补充道路交通事故社会救助基金 |
|
交强险营业税补助基金支出 |
|
交强险罚款收入补助基金支出 |
|
其他生活救助 | 588.00 |
其他城市生活救助 | 88.00 |
其他农村生活救助 | 500.00 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 | 35,996.00 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
|
财政对生育保险基金的补助 | 17,642.00 |
其他财政对社会保险基金的补助 | 18,354.00 |
其他社会保障和就业支出 | 632.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 33,961.00 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,137.00 |
行政运行 | 626.00 |
一般行政管理事务 | 44.00 |
机关服务 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 467.00 |
公立医院 | 750.00 |
综合医院 | 373.00 |
中医(民族)医院 | 50.00 |
传染病医院 | 239.00 |
职业病防治医院 |
|
精神病医院 | 6.00 |
妇产医院 | 20.00 |
儿童医院 |
|
其他专科医院 | 62.00 |
福利医院 |
|
行业医院 |
|
处理医疗欠费 |
|
其他公立医院支出 |
|
基层医疗卫生机构 | 7,513.00 |
城市社区卫生机构 |
|
乡镇卫生院 | 5,364.00 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 2,149.00 |
公共卫生 | 7,787.00 |
疾病预防控制机构 | 2,789.00 |
卫生监督机构 | 335.00 |
妇幼保健机构 | 109.00 |
精神卫生机构 | 105.00 |
应急救治机构 |
|
采供血机构 |
|
其他专业公共卫生机构 | 80.00 |
基本公共卫生服务 | 3,101.00 |
重大公共卫生专项 | 734.00 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
其他公共卫生支出 | 534.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中医药 |
|
中医(民族医)药专项 |
|
其他中医药支出 |
|
计划生育事务 | 4,904.00 |
计划生育机构 |
|
计划生育服务 |
|
其他计划生育事务支出 | 4,904.00 |
食品和药品监督管理事务 | 1,896.00 |
行政运行 | 1,068.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
药品事务 | 1.00 |
化妆品事务 |
|
医疗器械事务 | 1.00 |
食品安全事务 | 15.00 |
事业运行 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 | 811.00 |
行政事业单位医疗 | 600.00 |
行政单位医疗 |
|
事业单位医疗 |
|
公务员医疗补助 |
|
其他行政事业单位医疗支出 | 600.00 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 8,950.00 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,821.00 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
|
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 3,129.00 |
医疗救助 | 3.00 |
城乡医疗救助 |
|
疾病应急救助 | 3.00 |
其他医疗救助支出 |
|
优抚对象医疗 | 168.00 |
优抚对象医疗补助 | 168.00 |
其他优抚对象医疗支出 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 | 253.00 |
十、节能环保支出 | 7,669.00 |
环境保护管理事务 | 712.00 |
行政运行 | 712.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
环境保护宣传 |
|
环境保护法规、规划及标准 |
|
环境国际合作及履约 |
|
环境保护行政许可 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
|
环境监测与监察 |
|
建设项目环评审查与监督 |
|
核与辐射安全监督 |
|
其他环境监测与监察支出 |
|
污染防治 | 4,345.00 |
大气 | 200.00 |
水体 | 175.00 |
噪声 |
|
固体废弃物与化学品 |
|
放射源和放射性废物监管 |
|
辐射 |
|
其他污染防治支出 | 3,970.00 |
自然生态保护 | 150.00 |
生态保护 |
|
农村环境保护 | 150.00 |
自然保护区 |
|
生物及物种资源保护 |
|
其他自然生态保护支出 |
|
京津风沙源治理工程建设 |
|
其他风沙荒漠治理支出 |
|
其他节能环保支出 | 2,462.00 |
十一、城乡社区支出 | 9,144.00 |
城乡社区管理事务 | 2,826.00 |
行政运行 | 1,059.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
城管执法 | 941.00 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
工程建设管理 |
|
市政公用行业市场监管 |
|
国家重点风景区规划与保护 |
|
住宅建设与房地产市场监管 |
|
执业资格注册、资质审查 |
|
其他城乡社区管理事务支出 | 826.00 |
城乡社区规划与管理 | 1,195.00 |
城乡社区公共设施 | 499.00 |
小城镇基础设施建设 |
|
其他城乡社区公共设施支出 | 499.00 |
城乡社区环境卫生 | 4,624.00 |
建设市场管理与监督 |
|
其他城乡社区支出 |
|
十二、农林水支出 | 73,198.00 |
农业 | 42,142.00 |
行政运行 | 1,224.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 | 90.00 |
农垦运行 |
|
科技转化与推广服务 | 398.00 |
病虫害控制 | 325.00 |
农产品质量安全 | 128.00 |
执法监管 | 12.00 |
统计监测与信息服务 |
|
农业行业业务管理 | 351.00 |
对外交流与合作 |
|
防灾救灾 | 88.00 |
稳定农民收入补贴 |
|
农业结构调整补贴 |
|
农业生产支持补贴 | 1,227.00 |
农业组织化与产业化经营 | 3,057.00 |
农产品加工与促销 | 35.00 |
农村公益事业 | 66.00 |
综合财力补助 |
|
农业资源保护修复与利用 | 35.00 |
农村道路建设 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 | 23,041.00 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 854.00 |
其他农业支出 | 11,211.00 |
林业 | 6,576.00 |
行政运行 | 592.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
林业事业机构 |
|
森林培育 | 1,954.00 |
林业技术推广 | 212.00 |
森林资源管理 |
|
森林资源监测 | 57.00 |
森林生态效益补偿 | 2,020.00 |
林业自然保护区 |
|
动植物保护 |
|
湿地保护 |
|
林业执法与监督 | 34.00 |
林业检疫检测 |
|
防沙治沙 |
|
林业质量安全 |
|
林业工程与项目管理 |
|
林业对外合作与交流 |
|
林业产业化 |
|
信息管理 |
|
林业政策制定与宣传 |
|
林业资金审计稽查 |
|
林区公共支出 | 190.00 |
林业贷款贴息 |
|
成品油价格改革对林业的补贴 |
|
林业防灾减灾 | 10.00 |
其他林业支出 | 1,507.00 |
水利 | 10,783.00 |
行政运行 | 688.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
水利行业业务管理 |
|
水利工程建设 | 1,869.00 |
水利工程运行与维护 | 4,340.00 |
长江黄河等流域管理 |
|
水利前期工作 | 179.00 |
水利执法监督 |
|
水土保持 |
|
水资源节约管理与保护 |
|
水质监测 |
|
水文测报 |
|
防汛 | 242.00 |
抗旱 |
|
农田水利 | 126.00 |
水利技术推广 |
|
国际河流治理与管理 |
|
江河湖库水系综合整治 | 702.00 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
|
水利安全监督 |
|
砂石资源费支出 | 21.00 |
信息管理 |
|
水利建设移民支出 | 99.00 |
农村人畜饮水 |
|
其他水利支出 | 2,517.00 |
南水北调 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
南水北调工程建设 |
|
政策研究与信息管理 |
|
工程稽查 |
|
前期工作 |
|
南水北调技术推广 |
|
环境、移民及水资源管理与保护 |
|
其他南水北调支出 |
|
扶贫 | 7,086.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 | 10.00 |
机关服务 |
|
农村基础设施建设 | 393.00 |
生产发展 | 42.00 |
社会发展 |
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
|
“三西”农业建设专项补助 |
|
扶贫事业机构 |
|
其他扶贫支出 | 6,641.00 |
农业综合开发 | 2,167.00 |
机构运行 |
|
土地治理 | 2,167.00 |
产业化经营 |
|
科技示范 |
|
其他农业综合开发支出 |
|
农村综合改革 | 2,772.00 |
对村级一事一议的补助 | 915.00 |
国有农场办社会职能改革补助 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
对村集体经济组织的补助 |
|
农村综合改革示范试点补助 |
|
其他农村综合改革支出 | 1,857.00 |
普惠金融发展支出 | 1,672.00 |
支持农村金融机构 |
|
涉农贷款增量奖励 |
|
农业保险保费补贴 | 1,592.00 |
创业担保贷款贴息 | 80.00 |
补充创业担保贷款基金 |
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其他普惠金融发展支出 |
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目标价格补贴 |
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棉花目标价格补贴 |
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大豆目标价格补贴 |
|
其他目标价格补贴 |
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其他农林水事务支出 |
|
化解其他公益性乡村债务支出 |
|
其他农林水事务支出 |
|
十三、交通运输支出 | 7,172.00 |
公路水路运输 | 5,844.00 |
行政运行 | 2,494.00 |
一般行政管理事务 | 1.00 |
机关服务 |
|
公路建设 | 1,164.00 |
|
|
公路养护 | 1,469.00 |
交通运输信息化建设 |
|
公路和运输安全 | 2.00 |
公路还贷专项 |
|
公路运输管理 | 50.00 |
公路和运输技术标准化建设 |
|
港口设施 |
|
航道维护 |
|
船舶检验 |
|
救助打捞 |
|
内河运输 | 230.00 |
远洋运输 |
|
海事管理 |
|
航标事业发展支出 |
|
水路运输管理支出 | 29.00 |
口岸建设 |
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
|
其他公路水路运输支出 | 405.00 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 892.00 |
对城市公交的补贴 | 239.00 |
对农村道路客运的补贴 | 653.00 |
对出租车的补贴 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
|
邮政业支出 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
行业监管 |
|
邮政普遍服务与特殊服务 |
|
其他邮政业支出 |
|
车辆购置税支出 | 57.00 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 57.00 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |
|
车辆购置税其他支出 |
|
其他交通运输支出 | 379.00 |
公共交通运营补助 | 350.00 |
其他交通运输支出 | 29.00 |
十四、资源勘探信息等支出 | 11,728.00 |
资源勘探开发 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
煤炭勘探开采和洗选 |
|
石油和天然气勘探开采 |
|
黑色金属矿勘探和采选 |
|
有色金属矿勘探和采选 |
|
非金属矿勘探和采选 |
|
其他资源勘探业支出 |
|
制造业 | 6,051.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
纺织业 |
|
医药制造业 |
|
非金属矿物制品业 |
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
|
交通运输设备制造业 |
|
电气机械及器材制造业 |
|
工艺品及其他制造业 |
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
|
化学原料及化学制品制造业 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 |
|
其他制造业支出 | 6,051.00 |
建筑业 | 2,091.00 |
行政运行 | 665.00 |
一般行政管理事务 | 137.00 |
机关服务 |
|
其他建筑业支出 | 1,289.00 |
工业和信息产业监管 | 1,368.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
战备应急 |
|
信息安全建设 |
|
专用通信 |
|
无线电监管 | 13.00 |
工业和信息产业战略研究与标准制定 |
|
工业和信息产业支持 |
|
电子专项工程 |
|
行业监管 |
|
技术基础研究 |
|
其他工业和信息产业监管支出 | 1,355.00 |
安全生产监管 | 986.00 |
行政运行 | 714.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
安全监管监察专项 |
|
应急救援支出 | 272.00 |
煤炭安全 |
|
其他安全生产监管支出 |
|
国有资产监管 | 479.00 |
行政运行 | 479.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
国有企业监事会专项 |
|
其他国有资产监管支出 |
|
支持中小企业发展和管理支出 | 753.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
科技型中小企业技术创新基金 |
|
中小企业发展专项 | 3.00 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 750.00 |
其他资源勘探信息等支出 |
|
黄金事务 |
|
建设项目贷款贴息 |
|
技术改造支出 |
|
中药材扶持资金支出 |
|
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
|
十五、商业服务业等支出 | 2,434.00 |
商业流通事务 | 629.00 |
行政运行 | 325.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
食品流通安全补贴 |
|
市场监测及信息管理 |
|
民贸企业补贴 |
|
民贸民品贷款贴息 |
|
事业运行 |
|
其他商业流通事务支出 | 304.00 |
旅游业管理与服务支出 | 571.00 |
行政运行 | 180.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
旅游宣传 | 346.00 |
旅游行业业务管理 |
|
其他旅游业管理与服务支出 | 45.00 |
涉外发展服务支出 | 1,181.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
外商投资环境建设补助资金 |
|
其他涉外发展服务支出 | 1,181.00 |
其他商业服务业等支出 | 53.00 |
服务业基础设施建设 |
|
其他商业服务业等支出 | 53.00 |
十六、金融支出 |
|
金融部门行政支出 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
安全防卫 |
|
事业运行 |
|
金融部门其他行政支出 |
|
金融发展支出 |
|
政策性银行亏损补贴1 |
|
商业银行贷款贴息 |
|
补充资本金 |
|
风险基金补助 |
|
其他金融发展支出 |
|
其他金融支出 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
一般公共服务 |
|
教育 |
|
文化体育与传媒 |
|
医疗卫生 |
|
节能环保 |
|
农业 |
|
交通运输 |
|
住房保障 |
|
其他支出 |
|
十八、国土海洋气象等支出 | 5,774.00 |
国土资源事务 | 4,363.00 |
行政运行 | 3,683.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
国土资源规划及管理 |
|
土地资源调查 |
|
土地资源利用与保护 |
|
国土资源社会公益服务 |
|
国土资源行业业务管理 |
|
国土资源调查 |
|
国土整治 |
|
地质灾害防治 | 680.00 |
土地资源储备支出 |
|
地质及矿产资源调查 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
|
地质转产项目财政贴息 |
|
国外风险勘查 |
|
地质勘查基金(周转金)支出 |
|
事业运行 |
|
其他国土资源事务支出 |
|
海洋管理事务 | 1,235.00 |
行政运行 | 288.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 57.00 |
海域使用管理 | 3.00 |
海洋环境保护与监测 | 5.00 |
海洋调查评价 |
|
海洋权益维护 |
|
海洋执法监察 |
|
海洋防灾减灾 |
|
海洋卫星 |
|
极地考察 |
|
海洋矿产资源勘探研究 |
|
海港航标维护 |
|
海域使用金支出 |
|
海水淡化 |
|
无居民海岛使用金支出 |
|
海岛和海域保护 | 437.00 |
事业运行 |
|
其他海洋管理事务支出 | 445.00 |
测绘事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
基础测绘 |
|
航空摄影 |
|
测绘工程建设 |
|
事业运行 |
|
其他测绘事务支出 |
|
地震事务 | 8.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
地震监测 |
|
地震预测预报 |
|
地震灾害预防 |
|
地震应急救援 |
|
地震环境探察 |
|
防震减灾信息管理 |
|
防震减灾基础管理 |
|
地震事业机构 |
|
其他地震事务支出 | 8.00 |
气象事务 | 168.00 |
行政运行 | 13.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
气象事业机构 |
|
气象探测 |
|
气象信息传输及管理 |
|
气象预报预测 |
|
气象服务 | 53.00 |
气象装备保障维护 | 23.00 |
气象基础设施建设与维修 | 79.00 |
气象卫星 |
|
气象法规与标准 |
|
气象资金审计稽查 |
|
其他气象事务支出 |
|
其他国土海洋气象等支出 |
|
十九、住房保障支出 | 17,160.00 |
保障性安居工程支出 | 3,069.00 |
廉租住房 |
|
沉陷区治理 |
|
棚户区改造 | 23.00 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
|
农村危房改造 | 140.00 |
公共租赁住房 |
|
保障性住房租金补贴 |
|
其他保障性安居工程支出 | 2,906.00 |
住房改革支出 | 14,080.00 |
住房公积金 | 14,080.00 |
提租补贴 |
|
购房补贴 |
|
城乡社区住宅 | 11.00 |
公有住房建设和维修改造支出 | 11.00 |
住房公积金管理 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 2,228.00 |
粮油事务 | 394.00 |
行政运行 | 309.00 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
粮食财务与审计支出 |
|
粮食信息统计 |
|
粮食专项业务活动 |
|
国家粮油差价补贴 |
|
粮食财务挂账利息补贴 |
|
粮食财务挂账消化款 |
|
处理陈化粮补贴 |
|
粮食风险基金 |
|
粮油市场调控专项资金 |
|
事业运行 |
|
其他粮油事务支出 | 85.00 |
物资事务 | 8.00 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
铁路专用线 |
|
护库武警和民兵支出 |
|
物资保管与保养 |
|
专项贷款利息 |
|
物资转移 |
|
物资轮换 |
|
仓库建设 |
|
仓库安防 |
|
事业运行 |
|
其他物资事务支出 | 8.00 |
能源储备 |
|
石油储备支出 |
|
天然铀能源储备 |
|
煤炭储备 |
|
其他能源储备 |
|
粮油储备 | 1,751.00 |
储备粮油补贴支出 | 1,751.00 |
储备粮油差价补贴 |
|
储备粮(油)库建设 |
|
最低收购价政策支出 |
|
其他粮油储备支出 |
|
重要商品储备 | 75.00 |
棉花储备 |
|
食糖储备 |
|
肉类储备 |
|
化肥储备 |
|
农药储备 |
|
边销茶储备 |
|
羊毛储备 |
|
医药储备 |
|
食盐储备 | 75.00 |
战略物资储备 |
|
其他重要商品储备支出 |
|
二十一、预备费 | 2,557.00 |
二十二、债务付息支出 | 1,585.00 |
地方政府一般债务付息支出 | 1,585.00 |
地方政府一般债券付息支出 | 873.00 |
地方政府向外国政府借款付息支出 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
|
地方政府其他一般债务付息支出 | 712.00 |
二十三、债务发行费用支出 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
|
二十四、其他支出 | 38,109.00 |
年初预留 |
|
其他支出 | 38,109.00 |
|
|
|
|
备注: |
|
so米直播2017年台山市本级一般公共预算
支出的说明
1. 2017年一般公共服务支出80,998万元,比上年年初预算(下同)增加23,565万元,增长41.03%,其中:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加19,288万元;
(2)税收事务支出预算增加2,165万元;
(3)商贸事务支出预算增加1,125万元;
(4)宣传事务支出预算增加933万元。
2. 2017年国防支出预算1,750万元,比上年减少3,132万元,下降64.15%。
3. 2017年公共安全支出33,133万元,比上年增加6,214万元,增长23.08%,其中:
(1)公安支出预算增加4,328万元;
(2)强制隔离戒毒支出预算增加502万元。
4. 2017年教育支出118,415万元,比上年减少11,932万元,下降9.15%,其中:
(1)初中教育支出预算减少1,319万元;
(2)教育费附加安排的支出预算减少2,213万元。
5. 2017年科学技术支出6,239万元,比上年减少1,093万元,下降14.91%。
6. 2017年文化体育与传媒支出10,900万元,比上年增加5,577万元,增长104.77%,主要是新闻出版广播影视支出预算增加7,957万元。
7. 2017年社会保障和就业支出78,721万元,比上年减少9,512万元,下降10.78%,其中:
(1)最低生活保障支出预算减少3,237万元;
(2)特困人员救助供养支出预算减少769万元;
(3)残疾人事业支出预算减少3,261万元。
8. 2017年医疗卫生与计划生育支出33,961万元,比上年减少28,175万元,下降45.34%,其中:
(1)其他基层医疗卫生机构支出预算减少2,849万元;
(2)城镇居民基本医疗保险支出预算减少25,197万元。
9. 2017年节能环保支出7,669万元,比上年增加3,189万元,增长71.18%,其中:
(1)其他污染防治支出预算增加1,806万元;
(2)其他节能环保支出预算增加2,462万元;
10. 2017年城乡社区支出9,144万元,比上年增加2,067万元,增长29.21%,主要是城乡社区规划与管理支出预算增加1,195万元;
11. 2017年农林水支出73,198万元,比上年增加4,936万元,增长7.23%;
12. 2017年交通运输支出7,172万元,比上年增加885万元,增长14.08%;
13. 2017年资源勘探信息支出11,728万元,比上年增加3,284万元,增长38.89%,主要制造业支出预算增加2,892万元;
14. 2017年商业服务业等支出2,434万元,比上年增加830万元,增长51.75%;
15. 2017年国土气象等支出5,774万元,比上年增加377万元,增长6.99%;
16. 2017年住房保障支出17,160万元,比上年增加10,767万元,增长168.42%,其中:
(1)保障性安居工程支出预算增加1,412万元;
(2)住房改革支出预算增加9,344万元;
17. 2017年粮油物资储备支出2,228万元,比上年减少76万元,下降3.3%;
18. 2017年预备费支出2,557万元,比上年减少943万元,下降26.94%;
19.2017年债务付息支出1,585万元,比上年减少1,218万元,下降43.45%;
20. 2017年其他支出38,109万元,比上年减少26,203万元,下降220.08%。
| 表7 |
2017年台山市本级一般公共预算基本支出表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
基本支出合计 |
|
机关工资福利支出 |
|
工资奖金津补贴 |
|
社会保障缴费 |
|
住房公积金 |
|
其他工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 |
|
办公经费 |
|
会议费 |
|
培训费 |
|
专用材料购置费 |
|
委托业务费 |
|
公务接待费 |
|
因公出国(境)费用 |
|
公务用车运行维护费 |
|
维修(护)费 |
|
其他商品和服务支出 |
|
机关资本性支出(一) |
|
公务用车购置 |
|
设备购置 |
|
其他资本性支出 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
工资福利支出 |
|
商品和服务支出 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
资本性支出(一) |
|
对个人和家庭的补助 |
|
社会福利和救助 |
|
助学金 |
|
个人农业生产补贴 |
|
离退休费 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
其他支出 |
|
其他支出 |
|
…… |
|
备注:本表无数据 | |
关于支出经济分类科目的说明 | |
| |
为贯彻落实《预算法》,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,财政部制定了《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号),自2018年1月1日起正式全面实施。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”,两套科目之间保持对应关系,以便政府预算和部门预算相衔接。 | |
一、政府预算支出经济分类科目 | |
政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求,主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。 | |
(一)机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 | |
1.工资奖金津补贴:反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
2.社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
3.住房公积金:反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 | |
4.其他工资福利支出:反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
(二)机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 | |
1.办公经费:反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
2.会议费:反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 | |
3.培训费:反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 | |
4.专用材料购置费:反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
5.委托业务费:反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
6.公务接待费:反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |
7.因公出国(境)费用:反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |
8.公务用车运行维护费:反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |
9.维修(护)费:反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 | |
10.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 | |
(三)机关资本性支出(一):反映机关和参公事业单位资本性支出。 | |
1.房屋建筑物购建:反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
2.基础设施建设:反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
3.公务用车购置:反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
4.土地征迁补偿和安置支出:反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
5.设备购置:反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
6.大型修缮:反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。 | |
7.其他资本性支出:反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
(四)机关资本性支出(二):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。 | |
1.房屋建筑物购建:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
2.基础设施建设:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
3.公务用车购置:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
4.设备购置:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
5.大型修缮:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。 | |
6.其他资本性支出:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
(五)对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。 | |
1.工资福利支出:反映对事业单位的工资福利补助支出。 | |
2.商品和服务支出:反映对事业单位的商品和服务补助支出。 | |
3.其他对事业单位补助:反映对事业单位的其他补助支出。 | |
(六)对事业单位资本性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。 | |
1.资本性支出(一):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。 | |
2.资本性支出(二):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出。 | |
(七)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。 | |
1.费用补贴:反映对企业的费用性补贴。 | |
2.利息补贴:反映对企业的利息补贴。 | |
3.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。 | |
(八)对企业资本性支出:反映政府对各类企业的资本性支出。 | |
1.对企业资本性支出(一):反映对企业的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。 | |
2.对企业资本性支出(二):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出。 | |
(九)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 | |
1.社会福利和救助:反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
2.助学金:反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 | |
3.个人农业生产补贴:反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 | |
4.离退休费:反映离休费、退休费、退职(役)费。离休费、退休费、退职(役)费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
5.其他对个人和家庭补助:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 | |
(十)对社会保障基金补助:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。 | |
1.对社会保险基金补助:反映政府对社会保险基金的补助支出。 | |
2.补充全国社会保障基金:反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。 | |
(十一)债务利息及费用支出:反映政府债务利息及费用支出。 | |
1.国内债务付息:反映用于偿还国内债务利息的支出。 | |
2.国外债务付息:反映用于偿还国外债务利息的支出。 | |
3.国内债务发行费用:反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 | |
4.国外债务发行费用:反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。 | |
(十二)债务还本支出:反映政府债务还本支出。 | |
1.国内债务还本:反映用于国内债务还本的支出。 | |
2.国外债务还本:反映用于国外债务还本的支出。 | |
(十三)转移性支出:反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。 | |
1.上下级政府间转移性支出:反映上下级政府间的转移性支出。 | |
2.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金,不在此科目反映。 | |
3.债务转贷:反映上下级政府间的债务转贷支出。 | |
4.调出资金:反映不同性质预算间的转移性支出。 | |
(十四)预备费及预留:反映预备费及预留。 | |
1.预备费:反映依法设置的预备费。 | |
2.预留:政府预算专用。 | |
(十五)其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 | |
1.赠与:反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。 | |
2.国家赔偿费用支出:反映用于国家赔偿方面的支出。 | |
3.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴:反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。 | |
4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。 | |
二、部门预算支出经济分类科目 | |
部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。 | |
(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 | |
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 | |
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 | |
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。 | |
4.伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。 | |
5.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。 | |
6.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。 | |
7.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。 | |
8.城镇职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 | |
9.公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 | |
10.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。 | |
11.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 | |
12.医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。 | |
13.其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 | |
(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 | |
1.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 | |
2.印刷费:反映单位的印刷费支出。 | |
3.咨询费:反映单位咨询方面的支出。 | |
4.手续费:反映单位的各类手续费支出。 | |
5.水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。 | |
6.电费:反映单位的电费支出。 | |
7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 | |
8.取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 | |
9.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 | |
10.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 | |
11.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |
12.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 | |
13.租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 | |
14.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 | |
15.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 | |
16.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |
17.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 | |
18.被装购置费:反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。 | |
19.专用燃料费:反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。 | |
20.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 | |
21.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 | |
22.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 | |
23.福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。 | |
24.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |
25.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 | |
26.税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 | |
27.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 | |
(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 | |
1.离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 | |
2.退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 | |
3.退职(役)费:反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。 | |
4.抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。 | |
5.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。 | |
6.救济费:反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。 | |
7.医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 | |
8.助学金:反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 | |
9.奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 | |
10.个人农业生产补贴:反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 | |
11.其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 | |
(四)债务利息及费用支出:反映单位的债务利息及费用支出。 | |
1.国内债务付息:反映用于偿还国内债务利息的支出。 | |
2.国外债务付息:反映用于偿还国外债务利息的支出。 | |
3.国内债务发行费用:反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 | |
4.国外债务发行费用:反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。 | |
(五)资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。 | |
1.房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
2.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 | |
3.专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。 | |
4.基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
5.大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。 | |
6.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。 | |
7.物资储备:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。 | |
8.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
9.其他交通工具购置:反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
10.文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。 | |
11.无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。 | |
12.其他基本建设支出:反映上述科目中未包括的资本性支出(不含对企业补助)。 | |
(六)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 | |
1.房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
2.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 | |
3.专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。 | |
4.基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
5.大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。 | |
6.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。 | |
7.物资储备:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。 | |
8.土地补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。 | |
9.安置补助:反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。 | |
10.地上附着物和青苗补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。 | |
11.拆迁补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。 | |
12.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
13.其他交通工具购置:反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
14.文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。 | |
15.无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。 | |
16.其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。 | |
(七)对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。 | |
1.资本金注入:反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。 | |
2.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。 | |
(八)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。 | |
1.资本金注入:反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。 | |
2.政府投资基金股权投资:反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。 | |
3.费用补贴:反映对企业的费用性补贴。 | |
4.利息补贴:反映对企业的利息补贴。 | |
5.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。 | |
(九)对社会保障基金补助:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。 | |
1.对社会保险基金补助:反映政府对社会保险基金的补助支出。 | |
2.补充全国社会保障基金:反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。 | |
(十)其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 | |
1.赠与:反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。 | |
2.国家赔偿费用支出:反映用于国家赔偿方面的支出。 | |
3.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴:反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。 | |
4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。 |
两套支出经济分类科目对照表 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 |
科 目 名 称 | 科 目 名 称 |
机关工资福利支出 | 工资福利支出 |
工资奖金津补贴 | 基本工资 |
津贴补贴 | |
奖金 | |
社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 | |
城镇职工基本医疗保险缴费 | |
公务员医疗补助缴费 | |
其他社会保障缴费 | |
住房公积金 | 住房公积金 |
其他工资福利支出 | 伙食补助费 |
医疗费 | |
其他工资福利支出 | |
机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 |
办公经费 | 办公费 |
印刷费 | |
手续费 | |
水费 | |
电费 | |
邮电费 | |
取暖费 | |
办公经费 | 物业管理费 |
差旅费 | |
租赁费 | |
工会经费 | |
福利费 | |
其他交通费用 | |
税金及附加费用 | |
会议费 | 会议费 |
培训费 | 培训费 |
专用材料购置费 | 专用材料费 |
被装购置费 | |
专用燃料费 | |
委托业务费 | 咨询费 |
劳务费 | |
委托业务费 | |
公务接待费 | 公务接待费 |
因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 |
公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |
维修(护)费 | 维修(护)费 |
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) | 资本性支出 |
房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 |
基础设施建设 | 基础设施建设 |
公务用车购置 | 公务用车购置 |
土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 |
安置补助 | |
地上附着物和青苗补偿 | |
拆迁补偿 | |
设备购置 | 办公设备购置 |
专用设备购置 | |
信息网络及软件购置更新 | |
大型修缮 | 大型修缮 |
其他资本性支出 | 物资储备 |
其他交通工具购置 | |
文物和陈列品购置 | |
无形资产购置 | |
其他资本性支出 | |
机关资本性支出(二) | 资本性支出(基本建设) |
房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 |
基础设施建设 | 基础设施建设 |
公务用车购置 | 公务用车购置 |
设备购置 | 办公设备购置 |
专用设备购置 | |
信息网络及软件购置更新 | |
大型修缮 | 大型修缮 |
其他资本性支出 | 物资储备 |
其他资本性支出 | 其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 | |
无形资产购置 | |
其他基本建设支出 | |
对事业单位经常性补助 |
|
工资福利支出 | 工资福利支出 |
商品和服务支出 | 商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
资本性支出(一) | 资本性支出 |
资本性支出(二) | 资本性支出(基本建设) |
对企业补助 | 对企业补助 |
费用补贴 | 费用补贴 |
利息补贴 | 利息补贴 |
其他对企业补助 | 其他对企业补助 |
对企业资本性支出 |
|
对企业资本性支出(一) | 资本金注入 |
政府投资基金股权投资 | |
对企业资本性支出(二) | 对企业补助(基本建设) |
对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 |
社会福利和救助 | 抚恤金 |
生活补助 | |
救济金 | |
社会福利和救助 | 医疗费补助 |
奖励金 | |
助学金 | 助学金 |
个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 |
离退休费 | 离休费 |
退休费 | |
退职(役)费 | |
其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 |
对社会保险基金补助 | 对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 | 补充全国社会保障基金 |
债务利息及费用支出 | 债务利息及费用支出 |
国内债务付息 | 国内债务付息 |
国外债务付息 | 国外债务付息 |
国内债务发行费用 | 国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 | 国外债务发行费用 |
债务还本支出 |
|
国内债务还本 |
|
国外债务还本 |
|
转移性支出 |
|
上下级政府间转移性支出 |
|
援助其他地区支出 |
|
债务转贷 |
|
调出资金 |
|
预备费及预留 |
|
预备费 |
|
预留 |
|
其他支出 | 其他支出 |
赠与 | 赠与 |
国家赔偿费用支出 | 国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
其他支出 | 其他支出 |
|
| 表8 |
2017年台山市本级一般公共预算“三公”经费表 | ||
| 单位:万元 | |
项目 | 预算数 | |
“三公”经费 | 4,227 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 107 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 2,220 | |
1.公务用车购置 | 190 | |
2.公务用车运行维护费 | 2,030 | |
(三)公务接待费支出 | 1,900 | |
备注:市(县、区)本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 |
so米直播2017年市(县、区)本级一般公共预算“三公”经费的说明
一、“三公”经费的构成
1.因公出国(境)经费指因公出国(境)经费是反映机关和事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费指反映机关和事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费指反映机关和事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二、2017年“三公”经费变动情况
1.2017年“三公”经费比上年减少438万,其中:因公出国(境)支出与上年持平,公务用车购置及运行维护支出减少238万元,公务接待费支出减少200万元。
2.变动原因:一是因公出国(境)支出107万元;二是公务用车运行维护费2,030万元;三是公务用车购置190万元;四是公务接待费1,900万元。
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表9 |
2017年台山市级一般公共预算税收返还和转移支付表 | |
| 单位:万元 |
项目 | 台山市 |
一、返还性补助 | 20,898 |
所得税基数返还收入 | 2,690 |
成品油税费改革税收返还收入 | 2,141 |
增值税税收返还收入 | 7,798 |
2011年省以下财政体制改革基数返还收入 | 8,269 |
|
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二、一般性转移支付补助 | 17,392 |
直供直管农电体制改革补助 | 5 |
国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助 | 3 |
划转工商、税务事业人员经费 | 1 |
华侨农场事业费划转 | 21 |
下划省级以下食品药品监督管理系统经费基数 | 176 |
下划中央下放有色金属关闭破产扩散企业所办中小学移交地方政府管理经费基数 | 51 |
划转省质量技术监管系统食品安全巡查人员经费 | 20 |
省级以下质监系统下划部门预算经费基数 | 378 |
省级以下工商系统下划部门预算经费基数 | 3,619 |
农村税费改革转移支出 | 4,459 |
国有土地有偿出让收入上解返还 | 330 |
华侨农场分离办社会职能省级补助资金 | 13 |
华侨农场分离办社会职能中央补助资金 | 9 |
缓解县乡财政困难综合性财力补助 | 167 |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 7,610 |
交警经费财力性补助 | 87 |
出口退税”以奖代补“专项资金 | 443 |
|
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三、专项转移支付补助 | 102,449 |
提前下达2016年乡镇财政管理改革补助资金 | 109 |
提前下达2016年大学生村官省级财政补助资金预算指标 | 37 |
提前下达2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 | 87 |
so米直播提前下达2016年困难县(市)党史出版专项经费的通知 | 3 |
提前下达2016年社区工作省级财政补助资金的预算指标 | 108 |
提前下达2016年省级体育彩票公益金 | 89 |
so米直播提前下达中央和省财政2016年孤儿基本生活保障资金的通知 | 99 |
so米直播提前下达2016年残疾人事业中央补助资金的通知 | 4 |
提前下达2016年省级林业发展及保护专项资金 | 615 |
提前下达2017年福利彩票销售机构业务费 | 42 |
提前下达2016年产粮(油)大县奖励资金指标 | 704 |
提前下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金用于促进投保出口信用保险事项 | 71 |
提前下达2017年公安强制隔离戒毒人员补助资金 | 79 |
提前下达2016-2017学年江门市普通高中困难家庭学生资助资金 | 47 |
2017年“邑家园”和居家养老服务全覆盖运营经费补助资金 | 103 |
提前下达2017年市财政参战涉核退役人员生活补助资金 | 136 |
提前下达市级财政2017年部分底线民生保障项目 | 857 |
提前下达2017年市财政补助残疾人事业经费 | 86 |
提前下达2017年市级财政补助基本公共卫生服务项目经费 | 1,107 |
提前下达2017年村务监督委员会成员补贴市级配套资金 | 150 |
2016年江门市潭江水资源保护专项资金 | 75 |
2016年江门市潭江水资源保护专项资金 | 100 |
提前下达2017年边境地区转移支付资金 | 501 |
提前下达2017年省对市县财政部门建设补助资金 | 200 |
so米直播提前下达2017年乡镇财政管理改革补助资金 | 98 |
提前下达2017年代扣 代收和代征税款手续费 | 260 |
提前下达2017年城市维护建设补助资金 | 78 |
提前下达2017年县级纪检监察机关办案工作经费 | 20 |
提前下达2017年基层党组织建设及人才工作专项资金 | 67 |
提前下达2017年边防系统公安业务经费省级转移支付资金 | 402 |
提前下达2017年政府专职消防员补助经费 | 66 |
提前下达2017年社会治安管理专项资金 | 100 |
提前下达2017年政法转移支付省级配套资金 | 79 |
提前下达2017年社会治安管理专项资金 | 15 |
提前下达2017年普法专项经费 | 4 |
提前下达2017年公共法律服务专项资金 | 201 |
提前下达2017年政法转移支付省级配套资金 | 55 |
提前下达2017年政法专项资金 | 170 |
提前下达2017年农村寄宿制学校公用经费提标资金 | 229 |
提前下达2017年及清算2016年城乡义务教育公用经费中省级补助资金 | 770 |
提前下达2017年农村中小学校舍维修改造长效机制省级补助资金 | 143 |
提前下达2017年经济欠发达地区志编修经费 | 2 |
提前下达2017年省级文化消费补贴资金 | 123 |
提前下达2017年省农村文体协管员补助资金 | 40 |
提前下达2017年治污保洁和节能减排专项资金 | 1,871 |
提前下达部分2017年新型城乡规划建设专项资金 | 200 |
提前下达2017年基层党组织建设及人才工作专项资金 | 158 |
提前下达2017年“两委”换届选举专项经费 | 125 |
提前下达2017年提升社会安全指数项目经费 | 30 |
提前下达2017年政法转移支付省级配套资金 | 881 |
提前下达2017年社会治安管理专项资金 | 79 |
提前下达1984-2016年历年军转干部人员经费和政法增编经费 | 31 |
提前下达2017年补助经济欠发达地区为离休干部服务人员经费 | 6 |
提前下达2017年度就业及技工教育专项资金 | 550 |
提前下达2017年省财政社会福利专项资金 | 273 |
提前下达省财政2017年孤儿基本生活保障资金 | 208 |
提前下达省财政2017年免除殡葬基本服务费用补助资金 | 176 |
2017年省级残疾人就业保障经费 | 69 |
提前下达省财政2017年低保等社会救助政府购买服务补助资金 | 43 |
提前下达省级2017年流浪乞讨人员救助补助资金 | 8 |
提前下达2017年经济欠发达地区企业军转干生活困难补助资金 | 120 |
提前下达2017年卫生计生一般性转移支付资金 | 1,635 |
2017年卫生计生事业发展类转移支付资金 | 1,384 |
提前下达2017年省级食品药品安全专项资金 | 162 |
提前下达2017年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费 | 14 |
提前下达2017年省财政社会福利专项资金 | 107 |
2017年卫生计生事业发展类转移支付资金 | 12 |
提前下达2017年省级农业财政项目管理经费 | 17 |
提前下达部分2017年省级新型城乡规划建设专项资金 | 200 |
提前下达2017年华侨农场事业发展专项资金 | 235 |
提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金(第二批) | 593 |
提前下达2017年省级以上生态公益林效益补偿资金(第一批) | 1,623 |
提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金(第一批,森林植被恢复费) | 7 |
提前下达2017年省级财政专职护林员补助资金 | 120 |
提前下达2017年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金 | 64 |
提前下达2017年大中型水库移民后期扶持资金 | 194 |
提前下达2017年欠发达地区村务监督委员会成员省级补助资金 | 299 |
提前下达2017年省级村(社区)“两委”正职奖励工作专项经费 | 0 |
提前下达2017年贫困归侨扶贫救助省级补助资金 | 12 |
提前下达2017年农业综合开发省级财政资金 | 900 |
提前下达2017年省级基层公共服务平台补助资金 | 277 |
提前下达2017年村级公益事业建设一事一议省级财政奖补资金 | 405 |
提前下达2017年基本农田保护经济补偿省级补助资金 | 2,972 |
提前下达2017年小型水库移民扶助基金(第一批) | 130 |
提前下达2017年大中型水库库区基金预算指标(第一批) | 31 |
提前下达2017年省级交通建设专项资金 | 68 |
提前下达2017年省级交通建设专项资金 | 200 |
提前下达2017年省级应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金(重大科技成果转化) | 230 |
提前下达2017年省工业和信息化发展专项资金 | 1,441 |
提前下达2017年治污保洁和节能减排专项资金(第二批) | 113 |
提前下达2017年省级环境整治专项资金(第二批) | 1,970 |
提前下达2017年省工业和信息化发展专项资金 | 7,861 |
提前下达2017年省供销社综合改革与惠农服务专项资金 | 121 |
提前下达2017年省工业和信息化发展专项资金 | 50 |
提前下达2017年省级国土资源保护与治理专项资金 | 350 |
提前下达2017年成品油价格改革补贴工作经费 | 31 |
2017年金融服务专项资金(普惠金融“村村通”奖补资金) | 426 |
预安排2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金用于进口贴息) | 26 |
提前下达2017年旅游发展专项资金(用于旅游扶贫) | 35 |
预安排2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金用于进口贴息 | 91 |
2017年拥军优属慰问活动经费 | 6 |
提前下达2017年农村基层组织经费保障省级补助资金 | 2,810 |
提前下达2017年债务管理工作经费 | 1 |
提前下达2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 | 94 |
提前下达2017年度中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 40 |
提前下达2017年中央政法转移支付资金 | 14 |
提前下达2017年边防系统公安业务经费中央转移支付资金 | 126 |
提前下达2017年中央禁毒补助经费 | 20 |
提前下达2017年中小学校舍维修改造中央资金 | 306 |
提前下达2017年及清算2016年城乡义务教育公用经费中央补助资金 | 2,087 |
提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职部分) | 197 |
提前下达2017年中央政法转移支付资金 | 418 |
江提前下达中央财政2017年困难群众基本生活救助补助资金 | 716 |
提前下达2017年度就业及技工教育专项资金 | 100 |
提前下达中央财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 | 280 |
提前下达中央财政2017年退役安置 | 409 |
提前下达中央财政2017年退役安置 | 19 |
中央财政2017年经济欠发达地区企业军转干部生活困难补助资金 | 61 |
提前下达2017年中央财政公共卫生服务补助资金 | 6 |
提前下达中央财政2017年优抚对象医疗补助资金 | 65 |
提前下达中央财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 | 719 |
提前下达2017年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 | 5,546 |
2017年中央财政农业专项资金(第一批) | 5,916 |
提前下达中央财政2017年暨2016年渔业成品油价格改革补助资金) | 218 |
2017中央水利发展资金(第一批) | 3,333 |
提前下达2017年贫困归侨扶贫救助中央补助资金) | 32 |
提前下达2017年农业综合开发中央财政资金 | 900 |
提前下达2017年村级公益事业建设一事一议中央财政奖补资金 | 399 |
提前下达2017年中央农村综合改革(传统村落保护)转移支付资金 | 75 |
提前下达2017年中央水库移民扶持基金(移民补助) | 581 |
提前下达2017年中央水库移民扶持基金 | 539 |
2017中央水利发展资金(第一批) | 76 |
提前下达2017年中央车辆购置税补助资金 | 57 |
提前下达中央财政2017年暨2016年渔业成品油价格改革补助资金 | 18,345 |
中央财政2017年暨2016年城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革补助 | 650 |
提前下达中央财政2017年外经贸发展专项资金 | 158 |
2017年义务教育公用经费补助资金 | 9,097 |
其他专款和一次性补助 | 10,470 |
|
|
四、省增量补助 | 10,823 |
激励性转移支付资金 | 49 |
省级负担代扣代收和代征税款手续费 | 260 |
增值税“五五分享”税收返还 | 10,514 |
|
|
五、市级提前下达补助 | 1,005 |
体制专项补助 | 762 |
返还统筹发展资金征收经费 | 181 |
新增出口退税超基数上解补助 | 62 |
|
|
备注:县区级没有税收返还和转移支付支出的,仍应公开空表,备注说明有关情况。 |
|
| 表10 |
2016年台山市政府一般债务分地区余额及限额情况表 | ||
| 单位:亿元 | |
地 区 | 2016年年余额 | 2016年年限额 |
台山市 | 5.60 | 6.17 |
|
|
|
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备注:1.县、区级公开本地区债务限额余额即可。 |
| 表11 |
2017年台山市政府性基金预算收入表(代编预算) | |
| 单位:万元 |
项目 | 代编预算数 |
一、政府性基金收入 | 120,895 |
其中:散装水泥专项资金收入 | 0 |
墙体材料专项基金收入 | 730 |
国有土地收益基金收入 | 10,659 |
农业土地开发资金收入 | 974 |
国有土地使用权出让金收入 | 96,872 |
城市基础设施配套费收入 | 5,500 |
政府住房基金收入 | 0 |
城市公用事业附加收入 | 3,200 |
彩票公益金收入 | 560 |
污水处理费收入 | 2,400 |
|
|
二、转移性收入 | 38,762 |
上级补助收入 | 1,227 |
下级上解收入 | 0 |
上年结余收入 | 28,379 |
调入资金 | 9,156 |
…… |
|
备注: |
|
| 表12 |
2017年台山市政府性基金预算支出表(代编预算) | |
| 单位:万元 |
项目 | 代编预算数 |
一、政府性基金支出 | 159,558 |
(一)社会保障和就业支出 | 5,926 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,043 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,883 |
(二)城乡社区支出 | 134,747 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 107,579 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,771 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,027 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 8,613 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4,073 |
污水处理费及对应专项债务安排的支出 | 2,684 |
(三)交通运输支出 | 230 |
港口建设费及对应专项债务安排的支出 | 230 |
(四)资源勘探信息等支出 | 730 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出 | 730 |
(五)其他支出 | 12,621 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,330 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 31 |
彩票公益金及对应专项债务安排的支出 | 1,260 |
(六)债务付息支出 | 5,304 |
二、转移性支出 |
|
调出资金 |
|
…… |
|
三、债务还本支出 |
|
…… |
|
备注: |
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| 表13 |
| ||||||
2017年台山市政府性基金预算收入表 |
| |||||||
| 单位:万元 |
| ||||||
项 目 | 预算数 |
| ||||||
收入总计 | 159,658 |
| ||||||
一、市(县、区)本级收入 | 120,895 |
| ||||||
其中:散装水泥专项资金收入 |
|
| ||||||
墙体材料专项基金收入 | 730 |
| ||||||
国有土地收益基金收入 | 10,659 |
| ||||||
农业土地开发资金收入 | 974 |
| ||||||
国有土地使用权出让金收入 | 96,872 |
| ||||||
城市基础设施配套费收入 | 5,500 |
| ||||||
政府住房基金收入 |
|
| ||||||
城市公用事业附加收入 | 3,200 |
| ||||||
彩票公益金收入 | 560 |
| ||||||
污水处理费收入 | 2,400 |
| ||||||
|
|
| ||||||
二、转移性收入 | 29,606 |
| ||||||
上级补助收入 | 1,227 |
| ||||||
下级上解收入 |
|
| ||||||
上年结余收入 | 28,379 |
| ||||||
|
|
| ||||||
三、调入资金 | 9,156 |
| ||||||
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|
| ||||||
备注: |
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| ||||||
| 表14 |
| ||||||
2017年台山市政府性基金预算支出表 |
| |||||||
| 单位:万元 |
| ||||||
项 目 | 预算数 |
| ||||||
一、文化体育与传媒支出 |
|
| ||||||
市本级支出 |
|
| ||||||
对下级转移支付 |
|
| ||||||
二、社会保障和就业支出 | 5,926 |
| ||||||
市本级支出 | 5,926 |
| ||||||
对下级转移支付 |
|
| ||||||
三、城乡社区支出 | 134,747 |
| ||||||
市本级支出 | 134,747 |
| ||||||
对下级转移支付 |
|
| ||||||
四、农林水支出 |
|
| ||||||
市本级支出 |
|
| ||||||
对下级转移支付 |
|
| ||||||
五、交通运输支出 | 230 |
| ||||||
市本级支出 | 230 |
| ||||||
对下级转移支付 |
|
| ||||||
六、资源勘探信息等支出 | 730 |
| ||||||
市本级支出 | 730 |
| ||||||
对下级转移支付 |
|
| ||||||
七、其他支出 | 12,621 |
| ||||||
市本级支出 | 12,621 |
| ||||||
对下级转移支付 |
|
| ||||||
八、债务付息支出 | 5,304 |
| ||||||
九、调出资金 |
|
| ||||||
…… |
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| ||||||
支出总计 | 159,558 |
| ||||||
1.市本级支出 | 159,558 |
| ||||||
2.对下级转移支付 |
|
| ||||||
3.调出资金 |
|
| ||||||
…… |
|
| ||||||
备注: |
|
| ||||||
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| 表15 |
| |||||
2017年台山市本级政府性基金预算支出表 |
| |||||||
|
| 单位:万元 |
| |||||
项 目 | 预算数 |
| ||||||
市(县、区)本级政府性基金支出合计 | 159,558 |
| ||||||
一、社会保障和就业支出 | 5,926 |
| ||||||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,043 |
| |||||
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,883 |
| |||||
二、城乡社区支出 | 134,747 |
| ||||||
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 107,579 |
| |||||
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,771 |
| |||||
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,027 |
| |||||
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 8,613 |
| |||||
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4,073 |
| |||||
| 污水处理费及对应专项债务安排的支出 | 2,684 |
| |||||
三、交通运输支出 | 230 |
| ||||||
| 港口建设费及对应专项债务安排的支出 | 230 |
| |||||
四、资源勘探信息等支出 | 730 |
| ||||||
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出 | 730 |
| |||||
五、其他支出 | 12,621 |
| ||||||
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,330 |
| |||||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 31 |
| |||||
| 彩票公益金及对应专项债务安排的支出 | 1,260 |
| |||||
六、债务付息支出 | 5,304 |
| ||||||
|
|
|
| |||||
| 表16 | |||||||
2017年台山市政府性基金转移支付预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||
项目 | 台山 | |||||||
上级提前下达政府性基金预算转移支付合计 | 1,227 | |||||||
一、国有土地使用权出让收入补助下级 |
| |||||||
二、城市基础设施配套费补助下级 |
| |||||||
三、城市公用事业附加补助下级 |
| |||||||
四、农业土地开发资金补助下级 |
| |||||||
五、彩票公益金补助下级 | 107 | |||||||
六、社会保障和就业 | 1,120 | |||||||
备注:县区级没有税收返还和转移支付支出的,仍应公开空表,备注说明有关情况。 | ||||||||
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| 表17 | |
2016年台山市政府专项债务分地区余额及限额情况表 | |||
| 单位:亿元 | ||
地 区 | 2016年余额 | 2016年限额 | |
台山市 | 22.19 | 23.75 | |
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备注:1.县、区级公开本地区债务限额余额即可。 |
| 表18 |
2017年台山市国有资本经营预算收入总表 | |
| 单位:万元 |
预算科目 | 预算数 |
一、国有资本经营收入 |
|
(一)利润收入 |
|
(二)股利、股息收入 |
|
(三)产权转让收入 |
|
(四)清算收入 |
|
(五)其他国有资本经营收入 | 199 |
…… |
|
二、转移性收入 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 199 |
上年结转 |
|
收入总计 | 199 |
备注: |
|
| 表19 |
| |
2017年台山市国有资本经营预算支出总表 |
| ||
| 单位:万元 |
| |
预算科目 | 预算数 |
| |
一、国有资本经营预算支出 | 199 |
| |
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
| |
(二)国有企业资本金注入 |
|
| |
(三)国有企业政策性补贴 |
|
| |
(四)其他国有资本经营预算支出 | 199 |
| |
…… |
|
| |
二、转移性支出 | 0 |
| |
(一)国有资本经营预算转移支付 |
|
| |
(二)调出资金 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
本年支出合计 | 199 |
| |
结转下年 |
|
| |
支出总计 | 199 |
| |
备注:
|
| ||
| 表20 | ||
2017年台山市本级国有资本经营预算收入总表 | |||
| 单位:万元 | ||
预算科目 | 预算数 | ||
一、市(县、区)本级国有资本经营收入 | 199 | ||
(一)利润收入 |
| ||
(二)股利、股息收入 |
| ||
(三)产权转让收入 |
| ||
(四)清算收入 |
| ||
(五)其他国有资本经营收入 | 199 | ||
…… |
| ||
二、转移性收入 |
| ||
国有资本经营预算转移支付收入 |
| ||
|
| ||
本年收入合计 | 199 | ||
上年结转 |
| ||
收入总计 | 199 | ||
备注: | |||
| 表21 |
2017年台山市本级国有资本经营预算支出总表 | |
| 单位:万元 |
预算科目 | 预算数 |
一、市(县、区)本级国有资本经营预算支出 | 199 |
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
(二)国有企业资本金注入 |
|
(三)国有企业政策性补贴 |
|
(四)其他国有资本经营预算支出 | 199 |
…… |
|
二、转移性支出 |
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 | 199 |
结转下年 |
|
支出总计 | 199 |
备注:对下安排转移支付的,还应公开国有资本经营预算转移支付表。 |
表22 | ||||
2017年台山市社会保险基金收入预算表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项 目 | 预算数 | |||
全市社会保险基金收入合计 | 38.45 | |||
其中:保险费收入 | 23.61 | |||
财政补贴收入 | 13.24 | |||
利息收入 | 0.48 | |||
转移收入 | 0.12 | |||
上级补助收入 | 1.00 | |||
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 8.75 | |||
其中:保险费收入 | 7.36 | |||
财政补贴收入 | 0.00 | |||
利息收入(含投资收益) | 0.27 | |||
转移收入 | 0.12 | |||
上级补助收入 | 1.00 | |||
二、失业保险基金收入 | 0.24 | |||
其中:保险费收入 | 0.18 | |||
财政补贴收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.06 | |||
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 3.42 | |||
其中:保险费收入 | 3.41 | |||
财政补贴收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.01 | |||
转移收入 | 0.00 | |||
四、工伤保险基金收入 | 0.15 | |||
其中:保险费收入 | 0.13 | |||
财政补贴收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.02 | |||
五、生育保险基金收入 | 0.12 | |||
其中:保险费收入 | 0.11 | |||
财政补贴收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.01 | |||
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2.81 | |||
其中:保险费收入 | 0.44 | |||
财政补贴收入 | 2.28 | |||
利息收入 | 0.08 | |||
转移收入 | 0.00 | |||
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 4.83 | |||
其中:保险费收入 | 1.46 | |||
财政补贴收入 | 3.36 | |||
利息收入 | 0.01 | |||
八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 18.13 | |||
其中:保险费收入 | 10.51 | |||
财政补贴收入 | 7.60 | |||
利息收入 | 0.02 | |||
备注: | ||||
表23 | ||||
2017年台山市社会保险基金支出预算表 |
| |||
单位:亿元 |
| |||
项 目 | 预算数 |
| ||
全市社会保险基金支出合计 | 39.41 |
| ||
其中:社会保险待遇支出 | 38.00 |
| ||
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 10.81 |
| ||
其中:养老保险待遇支出 | 10.26 |
| ||
二、失业保险基金支出 | 0.11 |
| ||
其中:失业保险待遇支出 | 0.10 |
| ||
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 3.36 |
| ||
其中:基本医疗保险待遇支出 | 3.07 |
| ||
四、工伤保险基金支出 | 0.15 |
| ||
其中:工伤保险待遇支出 | 0.13 |
| ||
五、生育保险基金支出 | 0.14 |
| ||
其中:生育保险待遇支出 | 0.13 |
| ||
六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 2.25 |
| ||
其中:养老保险待遇支出 | 2.25 |
| ||
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 4.52 |
| ||
其中:基本医疗保险待遇支出 | 3.98 |
| ||
八、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 18.08 |
| ||
其中:养老保险待遇支出 | 18.08 |
| ||
备注: |
| |||
|
表24 |
| ||
2017年台山市本级社会保险基金收入预算表 |
| |||
单位:亿元 |
| |||
项 目 | 预算数 |
| ||
市(县、区)本级社会保险基金收入合计 | 37.45 |
| ||
其中:保险费收入 | 23.61 |
| ||
财政补贴收入 | 13.24 |
| ||
利息收入 | 0.48 |
| ||
转移收入 | 0.12 |
| ||
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 7.75 |
| ||
其中:保险费收入 | 7.36 |
| ||
财政补贴收入 | 0.00 |
| ||
利息收入(含投资收益) | 0.27 |
| ||
转移收入 | 0.12 |
| ||
二、失业保险基金收入 | 0.24 |
| ||
其中:保险费收入 | 0.18 |
| ||
财政补贴收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.06 |
| ||
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 3.42 |
| ||
其中:保险费收入 | 3.41 |
| ||
财政补贴收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.01 |
| ||
转移收入 | 0.00 |
| ||
四、工伤保险基金收入 | 0.15 |
| ||
其中:保险费收入 | 0.13 |
| ||
财政补贴收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.02 |
| ||
五、生育保险基金收入 | 0.12 |
| ||
其中:保险费收入 | 0.11 |
| ||
财政补贴收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.01 |
| ||
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2.81 |
| ||
其中:保险费收入 | 0.44 |
| ||
财政补贴收入 | 2.28 |
| ||
利息收入 | 0.08 |
| ||
转移收入 | 0.00 |
| ||
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 4.83 |
| ||
其中:保险费收入 | 1.46 |
| ||
财政补贴收入 | 3.36 |
| ||
利息收入 | 0.01 |
| ||
八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 18.13 |
| ||
其中:保险费收入 | 10.51 |
| ||
财政补贴收入 | 7.60 |
| ||
利息收入 | 0.02 |
| ||
备注:县区级没有社保基金预算数据的,仍应公开空表,备注说明有关情况。 |
| |||
表25 | |
2017年台山市本级社会保险基金支出预算表 | |
单位:亿元 | |
项 目 | 预算数 |
市(县、区)本级社会保险基金支出合计 | 39.41 |
其中:社会保险待遇支出 | 38.00 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 10.81 |
1.养老保险待遇支出 | 10.26 |
其中:(1)基本养老金 | 9.97 |
(2)医疗补助金 | 0.00 |
(3)丧葬抚恤补助 | 0.29 |
2.其他企业职工基本养老保险基金支出 | 0.54 |
二、失业保险基金支出 | 0.11 |
1.失业保险待遇支出 | 0.10 |
其中: (1)失业保险金 | 0.06 |
(2)医疗保险费 | 0.01 |
(3)丧葬抚恤补助 | 0.00 |
(4)职业培训和职业介绍补贴 | 0.00 |
(5)稳定岗位补贴支出 | 0.01 |
(6)其他费用支出 | 0.02 |
2.其他失业保险基金支出 | 0.01 |
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 3.36 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 3.07 |
其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金 | 1.69 |
(2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金 | 1.37 |
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0.29 |
四、工伤保险基金支出 | 0.15 |
1.工伤保险待遇支出 | 0.13 |
2.劳动能力鉴定支出 | 0.00 |
3.工伤预防费用支出 | 0.00 |
4.其他工伤保险基金支出 | 0.02 |
五、生育保险基金支出 | 0.14 |
1.生育保险待遇支出 | 0.13 |
其中:(1)生育医疗费用支出 | 0.08 |
(2)生育津贴支出 | 0.05 |
2.其他生育保险基金支出 | 0.01 |
六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 2.25 |
1.养老保险待遇支出 | 2.25 |
其中:(1)基础养老金支出 | 2.15 |
(2)个人账户养老金支出 | 0.08 |
(3)丧葬抚恤补助支出 | 0.03 |
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 4.52 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 3.98 |
其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 | 3.98 |
2.大病医疗保险支出 | 0.33 |
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.21 |
八、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 18.08 |
1.养老保险待遇支出 | 18.08 |
其中:基本养老金支出 | 18.08 |
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
备注:县区级没有社保基金预算数据的,仍应公开空表,备注说明有关情况。 |
三、相关说明
(一)举借债务情况。
1.地方政府债务限额余额情况。2016年政府债务限额29.92亿元,比上年减少1.9亿元。其中:一般债务限额6.17亿元,专项债务限额23.75亿元。2016年政府债务余额执行数27.8亿元,控制在债务限额以内。其中:政府债券17.86亿元。按偿债来源分,一般债务5.61亿元,专项债务22.19亿元。2016年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。
2.地方政府债券发行情况。2016年取得地方政府债券资金11.49亿元。其中:一般债券2.27亿元,专项债券9.25亿元;置换债券11.49亿元。
3.地方政府债务还本付息情况。2017年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2017年支付地方政府债券利息0.93亿元,其中:一般债券利息0.34亿元,专项债券利息0.59亿元。
(二)本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。(详见预算草案报表8说明)
(三)预算绩效工作推进情况。
1、加快预算绩效工作推进。运用规范的管理方法、管理程序,对财政政策、制度、管理效益和预算支出目标、预算执行以及预算执行支出结果实施综合评价管理,包括绩效目标管理、预算绩效监控、预算绩效评价,以及其他与预算绩效管理相关的工作。
2、加强预算绩效管理工作。通过规范预算绩效管理工作,委托第三方实施预算绩效评价行为,确保第三方独立、客观、公证参与预算绩效管理。
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