目 录
第一部分 台山市环境保护局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市环境保护局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市环境保护局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市环境保护局概况
一、部门主要职责
台山市环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责:
(一)贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,监督实施环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全市环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。
(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作,指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷,指导、协调和监督海洋环境保护工作。
(三)承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施,提出实施总量控制的指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(四)指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市环境保护专项资金。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,负责建设项目竣工环境保护验收。
(六)负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作,牵头组织强制性清洁生产审核工作,负责环境监察和环境保护行政稽查,组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。
(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作,负责全市自然保护区的综合管理,指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头组织生物物种(含遗传资源)资源保护工作,组织协调生物多样性保护。
(八)负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省、江门市监督管理核设施安全,参与民用核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理,监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。
(九)负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。
(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,参与指导和推动环境保护产业发展。
(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十二)协调本市有关环境保护对外合作项目。
(十三)承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我台山市环境保护局2015年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个预算单位。我局内设6个机构:办公室、法规与宣教股、总量与污染控制股、环评管理与环境规划股、核与辐射环境管理股、环境监察大队。
下属3个预算单位是:台山市环境监测站、台山市机动车排气污染监测中心、台山市环境保护宣传教育中心。另有监察大队未分流人员: 5人。
第二部分 台山市环境保护局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:台山市环境保护局 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,898.15 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
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二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
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| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 20 | 98.97 |
| 8 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 3.99 |
九、节能环保支出 | 22 | 1,756.15 | |||
十、住房保障支出 | 23 | 39.03 | |||
本年收入合计 | 9 | 1,898.15 | 本年支出合计 | 24 | 1,898.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 25 |
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年初结转和结余 | 11 | 2.62 | 年末结转和结余 | 26 | 2.62 |
| 12 |
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| 27 |
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合计 | 13 | 1,900.77 | 合计 | 28 | 1,900.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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部门: | 台山市环境保护局 |
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| 单位:万元 |
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项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| ||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||
| ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||
合计 | 1,898.15 | 1,898.15 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 98.97 | 98.97 |
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20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 98.74 | 98.74 |
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2080501 | 归口管理 的行政单位离退休 | 69.63 | 69.63 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 29.10 | 29.10 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.99 | 3.99 |
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21005 | 医疗保障 | 3.99 | 3.99 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 |
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211 | 节能环保支出 | 1,756.15 | 1,756.15 |
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21101 | 环境保护管理事务 | 599.10 | 599.10 |
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2110101 | 行政运行 | 599.10 | 599.10 |
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21103 | 污染防治 | 936.45 | 936.45 |
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2110307 | 排污费安排的支出 | 936.45 | 936.45 |
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21104 | 自然生态保护 | 60 | 60 |
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2110402 | 农村环境保护 | 60 | 60 |
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21199 | 其他节能环保支出 | 160.6 | 160.6 |
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2119901 | 其他节能环保支出 | 160.6 | 160.6 |
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221 | 住房保障支出 | 39.03 | 39.03 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.03 | 39.03 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.03 | 39.03 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | ||
部门: | 台山市环境保护局 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,898.15 | 741.10 | 1,157.05 |
|
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| ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.97 | 98.97 |
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| |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |
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| |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 98.74 | 98.74 |
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2080501 | 归口管理 的行政单位离退休 | 69.63 | 69.63 |
|
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| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.10 | 29.10 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.99 | 3.99 |
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| |||
21005 | 医疗保障 | 3.99 | 3.99 |
|
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| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 |
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| |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 |
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| |||
211 | 节能环保支出 | 1,756.15 | 599.10 | 1,157.05 |
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| |||
21101 | 环境保护管理事务 | 599.10 | 599.10 |
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2110101 | 行政运行 | 599.10 | 599.10 |
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| |||
21103 | 污染防治 | 936.45 |
| 936.45 |
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| |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 936.45 |
| 936.45 |
|
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| |||
21104 | 自然生态保护 | 60 |
| 60 |
|
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| |||
2110402 | 农村环境保护 | 60 |
| 60 |
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| |||
21199 | 其他节能环保支出 | 160.6 |
| 160.6 |
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|
| |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 160.6 |
| 160.6 |
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| |||
221 | 住房保障支出 | 39.03 | 39.03 |
|
|
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| |||
22102 | 住房改革支出 | 39.03 | 39.03 |
|
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| |||
2210201 | 住房公积金 | 39.03 | 39.03 |
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | ||||
部门:台山市环境保护局 |
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| 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,898.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |
|
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| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
| |
| 7 |
| 七、节能环保支出 | 21 | 1,756.15 | 1,756.15 |
| |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 3.99 | 3.99 |
| ||||
| 8 |
| 九、社会保障和就业支出 | 23 | 98.97 | 98.97 |
| |
十、住房保障支出 | 24 | 39.03 | 39.03 |
| ||||
本年收入合计 | 9 | 1,898.15 | 本年支出合计 | 25 | 1,898.15 | 1,898.15 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 26 |
|
|
| |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |
| 27 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 28 |
|
|
| |
| 13 |
|
| 29 |
|
|
| |
合计 | 14 | 1,898.15 | 合计 | 30 | 1,898.15 | 1,898.15 |
| |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门:台山市环境保护局 |
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| 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,898.15 | 741.10 | 1,157.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.97 | 98.97 |
| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 |
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |
| ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.74 | 98.74 |
| ||
2080501 | 归口管理 的行政单位离退休 | 69.63 | 69.63 |
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.10 | 29.10 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.99 | 3.99 |
| ||
21005 | 医疗保障 | 3.99 | 3.99 |
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 |
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 |
| ||
211 | 节能环保支出 | 1,756.15 | 599.10 | 1,157.05 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 599.10 | 599.10 |
| ||
2110101 | 行政运行 | 599.10 | 599.10 |
| ||
21103 | 污染防治 | 936.45 |
| 936.45 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 936.45 |
| 936.45 | ||
21104 | 自然生态保护 | 60 |
| 60 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 60 |
| 60 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 160.6 |
| 160.6 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 160.6 |
| 160.6 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.03 | 39.03 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 39.03 | 39.03 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 39.03 | 39.03 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | |||||
部门:台山市环境保护局 | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 504.82 | 302 | 商品和服务支出 | 98.51 | |
30101 | 基本工资 | 173.88 | 30201 | 办公费 | 9.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 294.12 | 30202 | 印刷费 | 5.38 | |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 3.40 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 30204 | 手续费 | 0.26 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0.40 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 9.89 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.59 | 30207 | 邮电费 | 6.14 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 137.77 | 30211 | 差旅费 | 7.14 | |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |
30302 | 退休费 | 98.74 | 30213 | 维修(护)费 | 5.15 | |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 | 0.72 | |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 1.63 | |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 3.27 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.36 | |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.17 | |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 7.13 | |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.54 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 |
| |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 |
| |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
| |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
|
|
| 31008 | 物资储备 |
| |
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
| |
|
|
| 31010 | 安置补助 |
| |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
|
|
| 31020 | 产权参股 |
| |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
|
|
| 30403 | 财政贴息 |
| |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
| |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 |
| |
|
|
| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
| 39906 | 赠与 |
| |
人员经费合计 | 642.59 | 公用经费合计98.51 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
| 公开07表 | |||
部门:台山市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
31.91 | 0 | 27.54 | 0 | 27.54 | 4.37 | 31.9 | 0 | 27.54 | 0 | 27.54 | 4.36 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门:台山市环境局 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 说明:该表当年实际没有发生数。 |
第三部分 台山市环境保护局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
台山市环境保护局2016年度总收入 1,898.15 万元,其中本年收入1,898.15万元。具体情况如下:
财政拨款收入1,898.15 万元,比上年决算数4191.7万元减少了2293.55万元,下降了54.72%。主要原因:一是项目支出决算减少,2015年项目支出决算3527.22万元,占总支出的84.15%,2015年项目支出中政策补贴项目比重大,取消黄标车淘汰奖励补贴,二是2016年项目支出决算1756.15万元,占总支出的92.52%。 2016年取消黄标车淘汰奖励补贴,这是2016年与2015年支出决算相比较减少的主要原因。
(二)年度支出总体情况
台山市环境保护局2016年度总支出1,898.15 万元,其中本年支出1,898.15万元。具体情况如下:
社会保障和就业支出98.97万元,医疗卫生与计划生育支出3.99万元,住房保障支出39.03万元,节能环保支出1,756.15万元。社会保障和就业支出与2015年74.59万元相比较增加了24.38万元,增加了32.69%,增加原因:职工养老保险缴费提高,2016年医疗卫生与计划生育支出3.99万元,增加原因:职工医疗保险与公务员医疗补助从养老保险中分开入账和提高职工医疗保险与公务员医疗补助;2016年住房保障支出39.03万元,与2015年18.62万元相比较增加了20.41万元,增加了109.61%,增加原因:职工住房保障支出中增加了住房维修基金,2016年节能环保支出1,756.15万元,与2015年4098.50万元相比较减少了2342.35万元,减少了57.15%,减少原因:2016年取消了黄标车淘汰奖励补贴。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
台山市环境保护局2016年度财政拨款收入合计 1,898.15万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,898.15 万元,比年初预算数2506.87减少608.72万元,下降24.28%;主要原因是2016年把黄标车淘汰奖励补贴列入预算,而2016年取消黄标车淘汰奖励补贴该项目支出。
(二)2016年度财政拨款支出说明
台山市环境保护局2016年度财政拨款支出合计1,898.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,898.15 万元,比年初预算数2506.87万元减少608.72万元,下降24.28%;主要原因是2016年预算黄标车淘汰奖励补贴,而2016年取消黄标车淘汰奖励补贴该项支出。
分功能科目看,社会保障和就业支出98.97万元,医疗卫生与计划生育支出3.99万元,住房保障支出39.03万元,节能环保支出1,756.15万元。社会保障和就业支出与2015年74.59万元相比较增加了24.38万元,增加了32.69%,增加原因:职工养老保险缴费提高,2016年医疗卫生与计划生育支出3.99万元,增加原因:职工医疗保险与公务员医疗补助从养老保险中分开入账和提高职工医疗保险与公务员医疗补助;2016年住房保障支出39.03万元,与2015年18.62万元相比较增加了20.41万元,增加了109.61%,增加原因:职工住房保障支出中增加了住房维修基金,2016年节能环保支出1,756.15万元,与2015年4098.50万元相比较减少了2342.35万元,减少了57.15%,减少原因:2016年取消了黄标车淘汰奖励补贴。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.9 万元,完成预算31.908 万元的 99.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.54 万元,完成预算27.54 万元的 100%;公务接待费支出决算为 4.36 万元,完成预算 4.368万元的99.82 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年16.47万元增加15.43万元,增长%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.01万元,增长138.86%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降11.74 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是局属下事业单位的公务用车购置及运行维护费支出并入环保局;公务接待费支出减少的主要原因是按政府要求,公务接待费只减不增的原则,缩减开支,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运行维护费支出27.54 万元,占 86.33%;公务接待费支出 4.36万元,占 13.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.54万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2016年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出27.54 万元,2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为5辆,主要用于公务用车运行及维护费用。
3.公务接待费支出4.36万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,发生国内接待 83次,接待人数共310人。主要包括主要用于接待上级指导本局开展工作的工作餐费和下级开展业务培训的工作餐费。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出98.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加27.59万元,增长38.90%。主要原因是:局属下事业单位的公务用车购置及运行维护费支出并入环保局。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额459.98万元,其中:政府采购货物支出55.77万元、政府采购工程支出98.71万元、政府采购服务支出305.5万元。授予中小企业合同金额400.71万元,占政府采购支出总额的87.01%,其中:授予小微企业合同金额59.27万元,占政府采购支出总额的12.99%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:有固定资产239件,1114.3181万元,分布构成情况为:有土地房屋构筑物、通用设备、专用设备和家具及用具等。主要实物资产数据情况为:土地房屋构筑物509.0090万元,通用设备582.4329万元、专用设备13.5142万元和家具及用具9.3621万元。资产变动情况为:2015年新增资产:3.2670万元,处置资产:18.3601万元。本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三.其他名词解释(无)
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