目 录
第一部分台山市城乡规划局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市城乡规划局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市城乡规划局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市城乡规划局概况
一、部门主要职责
台山市城乡规划局是主管城乡规划行政管理工作的职能部门。主要职责如下:
(一)贯彻执行国家、省、江门市有关城乡规划的方针、政策、法律、法规及规章。
(二)拟定本市城乡规划工作的规范性文件,并组织实施。
(三)负责组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划及市区详细规划。
(四)指导各镇城镇总体规划、村庄规划和详细规划的编制、审查报批和实施管理工作。
(五)负责市城乡规划委员会的日常工作。
(六)负责城乡规划区内建设用地和建设工程的规划管理,包括对建设项目选址、用地规划、工程规划审批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
(七)负责城市规划区内临时建设和临时用地的规划管理工作,核发《临时建设用地规划许可证》和核发《临时建设工程规划许可证》。
(八)负责城市规划区内建设工程放、验线管理和规划验收工作,核发《建设工程规划验收合格证》。
(九)负责村镇规划管理工作,指导村镇规划的编制与实施。
(十)负责全市城乡规划实施的监督,组织检查城市规划、村镇规划的实施情况,依法对违法建设等违反城乡规划的建设行为进行查处。
(十一)负责全市规划设计市场、城市测绘市场、城市地理信息的管理和规划技术档案管理工作。
(十二)负责全市城乡规划业务的发展、科技进步、业务培训、信息交流等工作。
(十三)承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我部门(台山市城乡规划局)2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级和下属1个预算单位(台山市规划监察大队),下属单位具体包括:台山市规划监察大队。由于下属单位台山市规划监察大队目前暂时按照我局的一个内设机构进行管理,发生的经济事项全经局核算,未独立核算,台山市城乡规划局部门决算数包括了下属单位规划监察大队的人员经费和公用经费。
第二部分 台山市城乡规划局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:台山市城乡规划局 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,295.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 | 1.40 | 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 65.90 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.95 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1199.63 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 39.83 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 24.05 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 1296.53 | 本年支出合计 | 52 | 1330.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 | 190.03 | 年末结转和结余 | 54 | 156.18 |
| 27 |
|
| 55 |
|
合计 | 28 | 1486.56 | 合计 | 56 | 1486.56 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 |
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公开02表 | |||||||||||
部门:台山市城乡规划局 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||
| |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||
合计 | 1,296.53 | 1,295.13 |
|
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| 1.40 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.90 | 65.90 |
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20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 |
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| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.85 | 65.85 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.85 | 65.85 |
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| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.95 | 0.95 |
|
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| ||
21005 | 医疗保障 | 0.95 | 0.95 |
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| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 |
|
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| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.39 | 0.39 |
|
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| ||
212 | 城乡社区支出 | 1205.62 | 1,204.22 |
|
|
|
| 1.40 |
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 195.86 | 194.46 |
|
|
|
| 1.40 |
| ||
2120101 | 行政运行 | 195.86 | 194.46 |
|
|
|
| 1.40 |
| ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1009.76 | 1,009.76 |
|
|
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| ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1009.76 | 1,009.76 |
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 |
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 |
|
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| ||
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | ||
部门:台山市城乡规划局 |
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,330.38 | 531.30 | 799.07 |
|
|
| ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
|
|
| |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
|
|
| |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
|
| |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
|
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| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.85 | 65.85 | 0.00 |
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| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.85 | 65.85 | 0.00 |
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| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
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| |||
21005 | 医疗保障 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
|
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| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
|
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| |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 1,199.63 | 440.39 | 759.24 |
|
|
| |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 185.32 | 136.74 | 48.58 |
|
|
| |||
2120101 | 行政运行 | 185.32 | 136.74 | 48.58 |
|
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| |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 991.56 | 281.79 | 709.77 |
|
|
| |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 991.56 | 281.79 | 709.77 |
|
|
| |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 22.75 | 21.87 | 0.88 |
|
|
| |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 22.75 | 21.87 | 0.88 |
|
|
| |||
213 | 农林水支出 | 39.83 | 0.00 | 39.83 |
|
|
| |||
21301 | 农业 | 39.83 | 0.00 | 39.83 |
|
|
| |||
2130126 | 农村公益事业 | 39.83 | 0.00 | 39.83 |
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | 0.00 |
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 | 0.00 |
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | 0.00 |
|
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| |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:台山市城乡规划局 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,295.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 65.9 | 65.9 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,199.63 | 1,176.88 | 22.75 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 39.83 | 39.83 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 24.05 | 24.05 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 1,295.13 | 本年支出合计 | 53 | 1,330.38 | 1,307.63 | 22.75 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 157.95 | 年末结转和结余 | 54 | 122.70 | 74.79 | 47.91 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 87.29 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 70.66 |
| 56 |
|
|
|
合计 | 29 | 1,453.08 | 合计 | 58 | 1,453.08 | 1,382.42 | 70.66 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门:台山市城乡规划局 |
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,307.63 | 509.44 | 798.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.85 | 65.85 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.85 | 65.85 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,176.88 | 418.53 | 758.36 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 185.32 | 136.74 | 48.58 | ||
2120101 | 行政运行 | 185.32 | 136.74 | 48.58 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 991.56 | 281.79 | 709.77 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 991.56 | 281.79 | 709.77 | ||
213 | 农林水支出 | 39.83 | 0.00 | 39.83 | ||
21301 | 农业 | 39.83 | 0.00 | 39.83 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 39.83 | 0.00 | 39.83 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:台山市城乡规划局 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 300.71 | 302 | 商品和服务支出 | 113.79 | |
30101 | 基本工资 | 66.45 | 30201 | 办公费 | 14.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 136.91 | 30202 | 印刷费 | 9.38 | |
30103 | 奖金 | 29.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.06 | 30204 | 手续费 | 0.07 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.26 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 7.80 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 57.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 90.38 | 30211 | 差旅费 | 2.27 | |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |
30302 | 退休费 | 65.85 | 30213 | 维修(护)费 | 20.47 | |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |
30304 | 抚恤金 | 0.44 | 30215 | 会议费 |
| |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 7.09 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.02 | |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 0.32 | |
30311 | 住房公积金 | 24.05 | 30227 | 委托业务费 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 5.94 | |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.42 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.31 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 4.55 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 4.55 | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
| |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
|
|
| 31008 | 物资储备 |
| |
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
| |
|
|
| 31010 | 安置补助 |
| |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
|
|
| 31020 | 产权参股 |
| |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
|
|
| 30403 | 财政贴息 |
| |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
| |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 |
| |
|
|
| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
| 39906 | 赠与 |
| |
人员经费合计 | 391.09 | 公用经费合计 | 118.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
| 公开07表 |
| |||||||||||
| 部门:台山市城乡规划局 单位:万元 |
| |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
36.4 | 0 | 28.4 | 18 | 10.4 | 8 | 12.44 | 0 | 7.42 |
| 7.42 | 5.02 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:台山市城乡规划局 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 70.66 |
| 22.75 | 21.87 | 0.88 | 47.91 | ||
212 | 城乡社区支出 | 70.66 |
| 22.75 | 21.87 | 0.88 | 47.91 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 70.66 |
| 22.75 | 21.87 | 0.88 | 47.91 | |
2121301 | 城市公共设施 | 7.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 62.86 |
| 22.75 | 21.87 | 0.88 | 40.11 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 台山市城乡规划局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
台山市城乡规划局2016年年度总收入1296.53万元,其中本年收入1296.53万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1295.13万元,比上年决算数增加149.45万元,增长13%。主要原因是根据政策提高了是人员的工资福利水平及市政府加大了规划建设投入。
2.其他收入1.4万元,比上年决算数减少12.51万元,下降90%。主要原因是2016年对比2015年没有代收手续费收入及上级补助收入。
(二)年度支出总体情况
台山市城乡规划局2016年年度总支出1330.38 万元,其中本年支出1330.38 万元。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)65.90万,主要支出项目是社会保险费、退休费。比上年决算数增加11.24万元,增长20.56%,主要原因是行政退休人员费用增加。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出0.95万元,主要支出项目是医疗保险支出。比上年决算数增加0.95万元,上年该类支出决算数为0,主要原因是上年决算没有将医疗保险列支到该类支出。
3.城乡社区支出1199.63万元,主要支出项目是人员支出、机关运转公用经费、规划工作管理经费、台山市总体规划修编、城市地下管线普查、十三五近期建设规划等,比上年决算数增加168.89 万元,增长16.39%,主要原因是上年决算的部分规划项目支出在农林水支出类安排,而2016年在农林水支出安排的规划项目很少;另外由于政策因素人员的工资待遇支出也提高。
4.农林水支出39.83万元,主要支出项目是生态控制线规划、名镇名村建设等,比上年决算数减少246.03 万元,下降86%,主要原因是2016年在农林水支出功能科目列支的规划项目支出比上年大幅减少,名镇名镇建设的费用支付也进入后期。
5.住房保障支出24.05万元,主要支出项目是住房公积金,比上年决算数增加0.98 万元,增长4.25%,主要原因是人员的工资待遇提高,住房公积金增加了。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
台山市城乡规划局2016年度财政拨款收入合计1,295.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,295.13万元,比年初预算数增加73.56万元,增长6 %;主要原因是2016年人员的工资待遇提高了,比年初预算多。
(二)2016年度财政拨款支出说明
台山市城乡规划局2016年年度财政拨款支出合计1330.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1307.63万元,比年初预算数增加86.06万元,增长7 %,主要原因是2016年人员的工资待遇提高了,比年初预算多;政府性基金预算财政拨款支出22.75万元,比年初预算数增加22.75万元,年初政府性基金预算为0;主要原因是年初无政府性基金预算财政拨款支出,2016年政府性基金决算财政拨款支出是上年度财政结转结转到2016年支出。
分功能科目看:1.社会保障和就业支出(类)65.90万元,主要用于退休人员费用及社会保障支出;2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出0.95万元,主要用于医疗保障支出;3.城乡社区支出1199.63万元,主要支出项目是人员支出、规划工作管理经费、台山市总体规划修编、城市地下管线普查、十三五近期建设规划等;4.农林水支出39.83万元,主要支出项目是生态控制线规划、名镇名村建设等;5.住房保障支出24.05万元,主要支出是住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市城乡规划局2016年年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.44万元,完成预算36.4万元的34.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.42万元,完成预算28.4万元的26%;公务接待费支出决算为5.02万元,完成预算8万元的63%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是一是2016年年初预算购置1辆公务用车没有购买;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少18.06万元,下降59.21 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少6.06万元,下降100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.17 万元,下降60 %;公务接待费支出决算减少0.83 万元,下降14.19 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2015年有1人参加省住建厅组织的赴法国为期21天的城乡规划督察培训班,2016年无因公出国境事项;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年按照规定处置了1辆公务用车,车辆运行维护费相应减少,另外严格执行中央八项规定执行,控制车辆运行费用只减不增;公务接待费支出减少的主要原因是按照八项规定执行,在接待标准内严格控制公务接待费用,只减不增。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出7.42万元,占60%;公务接待费支出5.02万元,占40%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.42万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出7.42万元,2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆,主要用于收、送重要文件、紧急文件、运送重要公用物品、资料等;处理涉及规划管理的突发事件;到台城街道行政区域范围外调研、开会、学习以及其他公务活动;处理其它机要通信和应急事项。
3.公务接待费支出5.02万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、规划调研、规划专家论证团等方面的接待。2016年,局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾 0人次;发生国内接待35次,接待人次数共335人。主要包括上级单位规划督察巡查和相关单位交流工作、规划项目调研、规划专家论证会、规划会及专委会规划项目的审议会等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出118.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少24.59万元,降低17.2%。主要原因是:一般公共预算财政拨款支出的设备购置、维修维护、水电费均有减少,三公经费大幅度减少(三公经费减少原因详见本部分第一点“2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明”)。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额697.6万元,其中:政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出612.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是执法摩托车;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门无开展2016年度预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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