so米直播

图片
2017年度台山市冲蒌镇人民政府决算公开
  • 2018-08-31 07:59:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
  • 打印】   【字体:    

 

 

 

 

 

2017年度台山市冲蒌镇人民政府决算公开


      

 

第一部分  台山市冲蒌镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  台山市冲蒌镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市冲蒌镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  台山市冲蒌镇人民政府概况

(一)部门主要职责

台山市冲蒌镇人民政府有以下主要职责:  

(1)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

      (2)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

      (3)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

      (4)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理,环境资源保护等工作。

      (5)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

      (6)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

      (7)负责辖区内教育卫生人口和计划生育民政事务,救灾救助就业培训劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作负责辖区内精神文明建设组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动美化城乡环境。

      (8)推进基层民主法制建设,指导村()民委员会工作按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定

      (9)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务,会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门,下属企事业单位。村级集体经济组织经济活动的审计工作。

      (10)行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入冲蒌镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位的部门

 

第二部分  台山市冲蒌镇人民政府2017年部门决算表

应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:台山市冲蒌镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,139.78

一、一般公共服务支出

30

1,949.93

二、上级补助收入

2

19.80

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

189.74

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

67.41

六、科学技术支出

35

12.97

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.02

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

210.93

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

58.06

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

111.21

 

12

 

十二、农林水支出

41

469.13

 

13

 

十三、交通运输支出

42

79.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

75.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

3,207.19

本年支出合计

51

3,156.17

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

     年初结转和结余

24

84.43

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

 

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

135.45

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

36.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

3,291.62

总计

58

3,291.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:台山市冲蒌镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,207.19

3,139.78

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

201

一般公共服务支出

1,964.95

1,897.54

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,930.95

1,863.54

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

2010301

  行政运行

688.56

688.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

15.34

15.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,227.05

1,159.64

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

20106

财政事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

189.74

189.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

171.65

171.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

111.82

111.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  国内安全保卫

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

210.93

210.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.06

58.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

12.66

12.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

12.66

12.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他医疗救助支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

111.21

111.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

41.41

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

41.41

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

505.13

505.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

136.29

136.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

86.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

329.83

329.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

329.83

329.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

18.03

18.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

18.03

18.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                             公开03表

部门: 台山市冲蒌镇人民政府                                                     单位:万元                                                                       

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,156.17

1,923.56

1,232.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,949.93

1,325.22

624.70

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,915.93

1,291.22

624.70

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

688.56

688.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

15.34

15.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,212.03

587.33

624.70

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

189.74

189.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

171.65

171.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

111.82

111.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  国内安全保卫

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

210.93

210.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.06

39.40

18.66

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

12.66

0.00

12.66

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

12.66

0.00

12.66

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他医疗救助支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

111.21

19.80

91.41

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

41.41

0.00

41.41

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

41.41

0.00

41.41

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

469.13

50.29

418.84

0.00

0.00

0.00

21301

农业

100.29

50.29

50.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20.98

0.00

20.98

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

20.98

0.00

20.98

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

329.83

0.00

329.83

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

329.83

0.00

329.83

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

18.03

0.00

18.03

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

18.03

0.00

18.03

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:冲蒌镇人民政府                                                           单位:万元  

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,119.98

一、一般公共服务支出

28

1,897.54

1,897.54

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

19.80

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

189.74

189.74

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

12.97

12.97

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.02

0.02

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

210.93

210.93

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

58.06

58.06

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

111.21

91.41

19.80

 

12

 

十二、农林水支出

39

469.13

469.13

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

79.00

79.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

75.18

75.18

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

3,139.78

本年支出合计

49

3,103.78

3,083.98

19.80

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

36.00

36.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

3,139.78

总计

54

3,139.78

3,119.98

19.80

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:台山市冲蒌镇人民政府

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,083.98

1,901.55

1,182.43

201

一般公共服务支出

1,897.54

1,323.02

574.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,863.54

1,289.02

574.52

2010301

  行政运行

688.56

688.56

0.00

2010350

  事业运行

15.34

15.34

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,159.64

585.12

574.52

20106

财政事务

20.00

20.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

20.00

20.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.00

14.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

14.00

14.00

0.00

204

公共安全支出

189.74

189.74

0.00

20402

公安

171.65

171.65

0.00

2040201

  行政运行

1.83

1.83

0.00

2040204

  治安管理

111.82

111.82

0.00

2040205

  国内安全保卫

58.00

58.00

0.00

20406

司法

13.10

13.10

0.00

2040604

  基层司法业务

13.10

13.10

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

206

科学技术支出

12.97

12.97

0.00

20699

其他科学技术支出

12.97

12.97

0.00

2069999

  其他科学技术支出

12.97

12.97

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.02

0.02

0.00

20701

文化

0.02

0.02

0.00

2070109

  群众文化

0.02

0.02

0.00

208

社会保障和就业支出

210.93

210.93

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.61

8.61

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.61

8.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

191.66

191.66

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

191.66

191.66

0.00

20821

特困人员救助供养

9.25

9.25

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

9.25

9.25

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

1.41

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.07

1.07

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.06

39.40

18.66

21003

基层医疗卫生机构

6.00

0.00

6.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

6.00

0.00

6.00

21004

公共卫生

12.66

0.00

12.66

2100499

  其他公共卫生支出

12.66

0.00

12.66

21007

计划生育事务

3.26

3.26

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3.26

3.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.38

35.38

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.86

21.86

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.53

13.53

0.00

21013

医疗救助

0.76

0.76

0.00

2101399

  其他医疗救助支出

0.76

0.76

0.00

212

城乡社区支出

91.41

0.00

91.41

21203

城乡社区公共设施

50.00

0.00

50.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00

0.00

50.00

21205

城乡社区环境卫生

41.41

0.00

41.41

2120501

  城乡社区环境卫生

41.41

0.00

41.41

213

农林水支出

469.13

50.29

418.84

21301

农业

100.29

50.29

50.00

2130104

  事业运行

0.50

0.50

0.00

2130119

  防灾救灾

50.00

0.00

50.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

41.67

41.67

0.00

2130199

  其他农业支出

8.13

8.13

0.00

21303

水利

20.98

0.00

20.98

2130306

  水利工程运行与维护

20.98

0.00

20.98

21305

扶贫

329.83

0.00

329.83

2130599

  其他扶贫支出

329.83

0.00

329.83

21307

农村综合改革

18.03

0.00

18.03

2130799

  其他农村综合改革支出

18.03

0.00

18.03

214

交通运输支出

79.00

0.00

79.00

21401

公路水路运输

79.00

0.00

79.00

2140199

  其他公路水路运输支出

79.00

0.00

79.00

221

住房保障支出

75.18

75.18

0.00

22102

住房改革支出

75.18

75.18

0.00

2210201

  住房公积金

75.18

75.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:冲蒌镇人民政府                                                           单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,065.10

302

商品和服务支出

311.45

310

其他资本性支出

22.03

30101

  基本工资

160.93

30201

  办公费

17.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

332.46

30202

  印刷费

1.46

31002

  办公设备购置

22.03

30103

  奖金

54.94

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

4.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

69.59

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

155.00

30207

  邮电费

8.85

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

292.18

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

502.97

30211

  差旅费

2.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

10.03

30212

  因公出国(境)费用

2.14

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

230.03

30213

  维修(护)费

57.66

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

5.17

30215

  会议费

31.99

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

5.21

30216

  培训费

6.19

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

20.81

30217

  公务接待费

47.51

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

60.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

8.91

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

75.18

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.28

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.10

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

18.85

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

23.50

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

96.55

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

73.50

 

 

 

人员经费合计

1,568.08

公用经费合计

333.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

冲蒌镇人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
     
购置费

公务用车
     
运行费

小计

公务用车
     
购置费

公务用车
     
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 105

 5

50

 0

 50

 50

92

2.14

42.35

 0

42.35

47.51

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:台山市冲蒌镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

第三部分  冲蒌镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市冲蒌镇人民政府2017年度总收入3207.19万元,其中本年收入  3207.19万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入3139.78万元,比上年决算数增加861.34万元,增长37.80 %。主要原因是行政事业类项目增加

2.其他收入67.41万元,比上年决算数减少39.83万元,增长下降37.14 %。

(二)年度支出总体情况

台山市冲蒌镇人民政府2017年度总支出3156.17万元,其中本年支出3156.17万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1949.93万元,主要用于用于行政运作和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比上年决算数增加888.85万元,增长83.77%,主要原因是人员增资、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新和安置补助等费用增加。

2.公共安全支出189.74万元,比上年决算数增加65.71 万元,增长52.97%,主要支出项目有治安管理、国内安全保卫和基层司法业务。

3.科学技术支出12.97万元,主要支出项目有其他科学技术支出,比上年决算数减少82.53万元,下降86.42%,主要原因是科学技术普及人员工资福利支出、会议费、培训费、交通费减少。

4.社会保障和就业支出210.93万元,主要支出项目有自然灾害灾后重建补助,比上年决算数减少82.11万元,下降28.02%,主要原因是特困人员救助供养减少

5.医疗卫生与计划生育支出58.068万元,比上年决算数减少42.17万元,下降42.07%,主要原因是其他计划生育事务支出减少

6.城乡社区支出111.21万元,比上年决算数减少376.43万元,下降77.19%,主要原因是2017年公共平台建设和土地补偿减少。

7. 农林水支出469.13万元,比上年决算数增加126.56万元,增长36.94%,主要原因是防灾救灾、水利工程建设和其他扶贫项目支出增加。

8.交通运输支出79万元,比上年决算数增加79万元,增长100%,主要原因是公路基本建设支出增加。

9.住房保障支出75.18万元,比上年决算数增加14.25 万元,增长23.39%,主要原因是住房公积金支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

台山市冲蒌镇人民政府2017年度财政拨款收入合计3139.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3119.98万元,比年初预算数无增加变化;政府性基金预算财政拨款收入19.8万元,比年初预算数无增加变化

(二)2017年度财政拨款支出说明

台山市冲蒌镇人民政府2017年度财政拨款支出合计3103.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3083.98万元,比年初预算数无增加变化;政府性基金预算财政拨款支出19.8万元,比年初预算数无增加变化

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市冲蒌镇人民政府2017年度三公”经费财政拨款支出决算为92万元,完成预算105万元的87.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.14万元,完成预算5万元的42.80%;公务用车购置及运行维护费支出决算为42.35万元,完成预算50万元的84.70%;公务接待费支出决算为47.51万元,完成预算50万元的95.02%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.17万元,下降(增长)6.28%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.68万元,下降55.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.71万元,下降6.01 %;公务接待费支出决算减少0.78万元,下降1.62%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少了因公出国的任务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公车维护费公务接待费取得成效。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 2.14万元,占2.33%;公务用车购置及运行维护费支出42.35万元,占46.03%;公务接待费支出47.51万元,占51.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.14万元。全年使用财政拨款安排单位出香港累计3人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.35万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出42.35万元,2017单位公务用车保有量为3辆,主要用于主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出47.51万元。2017年,单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待535次,接待人数7300主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出353.28万元,比上年减少18.91万元,降低5.08%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制我镇的日常支出取得成效

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额33.01万元,其中:政府采购货物支出33.01万元,主要用于购买办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)(数据为0仍需填)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn