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部门决算公开表1 | |||
2014年台山市科学技术馆部门收支决算总表 | |||
单位名称:广东省台山市科学技术馆 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入 | 49.99 | 一、一般公共服务 | |
二、国防 | |||
二、基金预算收入 | 三、公共安全 | ||
四、教育 | |||
三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | 46.44 | |
六、文化体育与传媒 | |||
四、事业收入 | 16.01 | 七、社会保障和就业 | 10.57 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||
十、城乡社区事务 | |||
六、其他收入 | 十一、农林水事务 | ||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、金融监管等事务支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 3.92 | ||
十八、粮油物资管理事务 | |||
十九、国债还本付息 | |||
二十、其他支出 | |||
本年收入合计 | 66.00 | 本年支出合计 | |
七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | 5..07 | |
十、上年结转结余 | |||
收入总计 | 66.00 | 支出总计 | 66.00 |
部门决算公开表2 | ||||||
2014年台山市科学技术馆部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表(基本支出) | ||||||
单位名称: | 广东省台山市科学技术馆 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
206 | 人员经费 | 49.99 | ||||
2060705 | 日常公用经费 | 1.80 | ||||
部门决算公开表3 | ||||||
2014年台山市科学技术馆部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出决算表(项目支出) | ||||||
单位名称: | 广东省台山市科学技术馆 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | |||||
部门决算公开表4 | |
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位名称: 广东省台山市科学技术馆 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.23 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
2014年台山市科学技术馆
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
向公众宣传、教育、普及科学知识;负责市科技人员培训、交流活动和社会青年技术培训;根据市各行业的实际需求,邀请科技专业人员来馆授课或技术培训;负责市科技成果和科学知识展览的管理和更新。
(二)人员构成情况
我馆核定事业编制6名。其中馆长1名,副馆长1名,管理人员1名,技术工2名,后勤人员1名。
二、收入决算说明
2014年收入决算66万元,其中:财政拨款49.88万元,其他收入16.13万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算61万元,其中资金来源是:财政算拨款49.88万元,其他收入支出11.21万元,支出减少,因为节约公用支出。
2014年支出决算按用途划分:工资福利支出34.91万元,对个人与家庭支出15.37万元;公用经费10.65万元.即科学技术支出46.44万(其中单位退休费10.57万元)、社会保障和就业支出10.57万元、住房公积金3.92万元。
四、“三公”经费支出说明
2014决算年 “三公”经费原预算3万元,实际支出共1.23万元,节约经费1.77万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元,与去年对比没有增减。
2、公务用车购置数及保有量,车辆1部,与去年对比没有增减。
公务用车购置及运行维修费支出1.23万元,主要包括:公务车全年运行维护费1.23万,减少0.3万元,原因是我馆进一步规范公务用车管理使用,全部车辆由办公室统一调度管理,提高公车使用效率。同时,我馆还注重对驾驶员的教育和培训工作,增强驾驶员节油意识,对公车注重定期保养,保持车辆良好的状态,降低公车维修费用。
3、公务接待费支出0万元,与去年对比没有增减。
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