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2016年度台山市国土资源局决算公开
  • 2017-09-29 01:25:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
  • 【字体:    


目       录

 

第一部分  台山市国土资源局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  台山市国土资源局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市国土资源局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   台山市国土资源局概况

(一)部门主要职责

台山市国土资源局是主管全市土地管理工作的职能部门。主要职责:贯彻执行国家、省和江门市so米直播土地、矿产资源、测绘管理等方面的法律法规和方针政策,承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任,监督检查土地、矿产资源规划执行情况,承办市政府和上级主管部门交办的其他事项等。

(二)机构设置


  按照本部门决算编报要求,纳入台山市国土资源局2016年部门决算编报范围的单位共19个,包括台山市国土资源局本级和下属19个预算单位(台城国土资源所、大江国土资源所、水步国土资源所、四九国土资源所、三合国土资源所、白沙国土资源所、冲蒌国土资源所、都斛国土资源所、斗山国土资源所、赤溪国土资源所、端芬国土资源所、广海国土资源所、海宴国土资源所、汶村国土资源所、深井国土资源所、北陡国土资源所、川岛国土资源所、台山市土地整理中心、台山市不动产登记中心) 

 


 

第二部分   台山市国土资源局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:台山市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

6379.51 

一、一般公共服务支出

18

181.14 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

19

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

20

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

21

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

22

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

23

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

135.55

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

6.38

 

9

 

九、城乡社区支出

25

3523.94

 

10

 

十、农林水支出

26

537.60

 

11

 

十一、国土海洋气象等支出

27

1959.96

 

12

 

十二、住房保障支出

28

70.26

本年收入合计

13

6379.51 

本年支出合计

30

 6414.83

         用事业基金弥补收支差额

14

 

                结余分配

31

 

         年初结转和结余

15

230.69 

                年末结转和结余

32

195.36

 

16

 

 

33

 

总计

17

6610.20 

总计

34

 6610.20









注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


部门:

台山市国土资源局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

41061.11

41061.11

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


2019999

其他一般公共服务支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

135.55

135.55

 

 

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

0.33

0.33

 

 

 

 

 


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

 

 

 

 

 


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.23

0.23

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

135.22

135.22

 

 

 

 

 


2080501

归口管理的行政单位离退休

125.57

125.57

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

9.65

9.65

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

6.38

6.38

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

6.38

6.38

 

 

 

 

 


2100501

行政单位医疗

5.22

5.22

 

 

 

 

 


2100503

公务员医疗补助

1.16

1.16

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

3523.94

3523.94

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

473.76

473.76

 

 

 

 

 


2120806

土地出让业务支出

64.76

64.76

 

 

 

 

 


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

409.00

409.00

 

 

 

 

 


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

141.00

141.00

 

 

 

 

 


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

141.00

141.00

 

 

 

 

 


21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2909.18

2909.18

 

 

 

 

 


2121203

土地整理支出

2909.18

2909.18

 

 

 

 

 


213

农林水支出

537.60

537.60

 

 

 

 

 


21301

农业

537.60

537.60

 

 

 

 

 


2130112

农业行业业务管理

537.60

537.60

 

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

1924.63

1924.63

 

 

 

 

 


22001

国土资源事务

1924.63

1924.63

 

 

 

 

 


2200101

行政运行

1125.52

1125.52

 

 

 

 

 


2200104

国土资源规划及管理

421.28

421.28

 

 

 

 

 


2200105

土地资源调查

57.26

57.26

 

 

 

 

 


2200106

土地资源利用与保护

114.50

114.50

 

 

 

 

 


2200110

国土整治

37.92

37.92

 

 

 

 

 


2200199

其他国土资源事务支出

168.16

168.16

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

70.26

70.26

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:台山市国土资源局                                                   单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 


功能分类科目编码

科目名称

 


 


栏次

1

2

3

4

5

6

 


合计

6414.83 

1554.18 

4860.65 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


2019999

其他一般公共服务支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

135.55

135.55

 

 

 

 

 


20803

财政对社会保险基金的补助

0.33

0.33

 

 

 

 

 


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

 

 

 

 

 


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.23

0.23

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

135.22

135.22

 

 

 

 

 


2080501

归口管理的行政单位离退休

125.57

125.57

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

9.65

9.65

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

6.38

6.38

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

6.38

6.38

 

 

 

 

 


2100501

行政单位医疗

5.22

5.22

 

 

 

 

 


2100503

公务员医疗补助

1.16

1.16

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

3523.94

 

3523.94

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

473.76

 

473.76

 

 

 

 


2120806

土地出让业务支出

64.76

 

64.76

 

 

 

 


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

409.00

 

409.00

 

 

 

 


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

141.00

 

141.00

 

 

 

 


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

141.00

 

141.00

 

 

 

 


21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2909.18

 

2909.18

 

 

 

 


2121203

土地整理支出

2909.18

 

2909.18

 

 

 

 


213

农林水支出

537.60

 

537.60

 

 

 

 


21301

农业

537.60

 

537.60

 

 

 

 


2130112

农业行业业务管理

537.60

 

537.60

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

1959.96

1160.85

799.11

 

 

 

 


22001

国土资源事务

1959.96

1160.85

799.11

 

 

 

 


2200101

行政运行

1160.85

1160.85

 

 

 

 

 


2200104

国土资源规划及管理

421.28

 

421.28

 

 

 

 


2200105

土地资源调查

57.26

 

57.26

 

 

 

 


2200106

土地资源利用与保护

114.50

 

114.50

 

 

 

 


2200110

国土整治

37.92

 

37.92

 

 

 

 


2200199

其他国土资源事务支出

168.16

 

168.16

 

 

 

 


221

住房保障支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

70.26

70.26

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

            财政拨款收入支出决算总表

                                                                       公开04表

部门:台山市国土资源局                                                 单位:万元 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2855.57 

一、一般公共服务支出

15

181.14

181.14

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3523.94 

二、社会保障和就业支出

16

135.55

135.55

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

6.38

6.38

 

 

4

 

四、城乡社区支出

18

3523.94

 

3523.94

 

5

 

五、农林水支出

19

537.60

537.60

 

 

6

 

六、国土海洋气象等支出

20

1959.96

1959.96

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

70.26 

70.26 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

6379.51 

本年支出合计

23

6414.83 

2890.89 

 3523.94

年初财政拨款结转和结余

10

230.69

年末结转和结余

24

70.26 

70.26 

 

      一般公共预算财政拨款

11

230.69 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

6610.20 

总计

28

6610.20 

3086.26 

3523.94

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:

台山市国土资源局 

 

 

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2890.89

1554.18

1336.71


201

一般公共服务支出

181.14

181.14

 


20199

其他一般公共服务支出

181.14

181.14

 


2019999

其他一般公共服务支出

181.14

181.14

 


208

社会保障和就业支出

135.55

135.55

 


20803

财政对社会保险基金的补助

0.33

0.33

 


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.10

 

0.10

 

 


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.23

0.23

 


20805

行政事业单位离退休

135.22

135.22

 


2080501

归口管理的行政单位离退休

125.57

125.57

 


2080502

事业单位离退休

9.65

9.65

 


210

医疗卫生与计划生育支出

6.38

6.38

 


21005

医疗保障

6.38

6.38

 


2100501

行政单位医疗

5.22

5.22

 


2100503

公务员医疗补助

1.16

1.16

 


213

农林水支出

537.60

 

537.60


21301

农业

537.60

 

537.60


2130112

农业行业业务管理

537.60

 

537.60


220

国土海洋气象等支出

1959.96

 

1160.85

799.11


22001

国土资源事务

1959.96

 

1160.85

799.11


2200101

行政运行

1160.85

1160.85

 


2200104

国土资源规划及管理

421.28

 

421.28


2200105

土地资源调查

57.26

 

57.26


2200106

土地资源利用与保护

114.50

 

114.50


2200110

国土整治

37.92

 

37.92


2200199

其他国土资源事务支出

168.16

 

168.16


221

住房保障支出

70.26

70.26

 


22102

住房改革支出

70.26

70.26

 


2210201

住房公积金

70.26

70.26

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

           一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                       公开06表

部门:台山市国土资源局                                                 单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类
     科目编码

科目名称

金额

经济分类
     科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

851.06 

302

商品和服务支出

360.61 


30101

  基本工资

255.70 

30201

  办公费

183.03 


30102

  津贴补贴

499.36 

30202

  印刷费

0.07 


30103

  奖金

10.19 

30203

  咨询费

 


30104

  其他社会保障缴费

19.87 

30204

  手续费

0.13 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.06 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

34.80 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.20 

30207

  邮电费

30.97 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 


30199

  其他工资福利支出

30.75 

30209

  物业管理费

 


303

对个人和家庭的补助

342.51 

30211

  差旅费

2.90 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 


30302

  退休费

241.04 

30213

  维修(护)费

21.58 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 


30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

4.15 


30305

  生活补助

1.41 

30216

  培训费

8.79 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.11 


30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 


30309

  奖励金

23.49 

30225

  专用燃料费

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 


30311

  住房公积金

76.57 

30227

  委托业务费

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

13.02 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

12.72 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

45.27 


 

 

 

310

其他资本性支出

 


 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 


 

 

 

31002

  办公设备购置

 


 

 

 

31003

  专用设备购置

 


 

 

 

31005

  基础设施建设

 


 

 

 

31006

  大型修缮

 


 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


 

 

 

31008

  物资储备

 


 

 

 

31009

  土地补偿

 


 

 

 

31010

  安置补助

 


 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


 

 

 

31012

  拆迁补偿

 


 

 

 

31013

  公务用车购置

 


 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 


 

 

 

31020

  产权参股

 


 

 

 

31099

  其他资本性支出

 


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 


 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 


 

 

 

30402

  事业单位补贴

 


 

 

 

30403

  财政贴息

 


 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


 

 

 

307

债务利息支出

 


 

 

 

30701

  国内债务付息

 


 

 

 

30707

  国外债务付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

  赠与

 


人员经费合计

1193.57 

公用经费合计                  360.61


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:

台山市国土资源 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.68

 

 19.48

 

19.48 

7.2 

 14.83

 

12.72 

 

12.72 

 2.11























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表


部门:

台山市国土资源局 

 

 

 

 

 

单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

3523.94

3523.94

 

3523.94

 


212

城乡社区支出

 

3523.94

3523.94

 

3523.94

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

473.76

473.76

 

473.76

 


2120806

土地出让业务支出

 

64.76

64.76

 

64.76

 


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

409.00

409.00

 

409.00

 


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

141.00

141.00

 

141.00

 


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

141.00

141.00

 

141.00

 


21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

2909.18

2909.18

 

2909.18

 


2121203

土地整理支出

 

2909.18

2909.18

 

2909.18

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

第三部分  台山市国土资源局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市国土资源局2016年度总收入6379.51万元,其中本年收入6379.51万元,年初结转和结余230.69万元。具体情况如下:

财政拨款收入6379.51万元,比上年决算数减少34681.60万元,减少15 %。主要原因:一是土地整理项目减少,二是其他农业项目减少,三是其他国土资源事务减少。

(二)年度支出总体情况

台山市国土资源局2016年度总支出6414.83万元,其中本年支出6414.83万元。具体情况如下:

数字台山地理空间框架建设资金、台山市“十三五”土地整治规划编制工作经费、2016年度区域建设用地节约集约利用状况更新评价、台山市农村集体土地所有权登记发证等,比上年决算数减少34646.28万元,减少15 %,主要原因是主要原因:一是土地整理项目的支出,二是其他农业项目的支出,三是其他国土资源事务支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

台山市国土资源局2016年度财政拨款收入合计6379.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2855.57万元,比年初预算数增加300.95万元,增长12%,主要原因是项目的增加;政府性基金预算财政拨款3523.94万元,比年初预算数增加3523.94万元,增长100%,主要原因是项目的增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

台山市国土资源局2016年度财政拨款支出合计6414.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2890.89万元,比年初预算数增加336.27万元,增长15%,主要原因是项目的增加; 政府性基金预算财政拨款支出3523.94万元,比年初预算数增加3523.94万元,增长100%,主要原因是项目的增加。

分功能科目看,一般公共服务支出181.14万元、社会保障和就业支出135.55万元、医疗卫生与计划生育支出6.38万元、城乡社区支出3523.94万元、农林水支出537.60万元、国土海洋气象等支出1959.96万元、住房保障支出70.26万元等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.83万元,完成预算26.68万元的56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.72万元,完成预算19.48万元的65%;公务接待费支出决算为2.11万元,完成预算7.20万元的29%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出按照预算进行开支。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少33.43万元,减少69%。其中:因公出国(境)费支出决算,无此情况,不存在增减情况公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.99万元,下降66%公务接待费支出决算减少 1.44万元,下降40%。公务用车购置及运行维护费支出减少的加强用车管理,减少用车次数,节约车辆油耗;公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格执行接待标准,严格控制公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.72万元,占86%;公务接待费支出2.11万元,占14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.72万元,其中:公务用车购置支出为0元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出12.72万元,2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为8辆,主要用于公务执法和下乡巡查。

3.公务接待费支出2.11万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待38次,接待人数共422人。主要包括上级单位检查和下乡巡查的误餐补助。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出360.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加50.3万元,增长16%。主要原因是加大打击违法用地检查力度,增加下乡巡查的次数,各项开支也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1390.82万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1390.82万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况


截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产原值2778.88万元,净值2778.88万元。固定资产构成情况为:土地、房屋及构筑物1927.01万元;通用设备687.13万元,其中一般公务用车8辆216万元;家具、用具164.74万元。

 


(四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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